您好,您對(duì)稅率理解有誤,直接用44580*0.1-2520
老師幫我看看這樣算工資對(duì)嗎?按照這個(gè)實(shí)發(fā)對(duì)公發(fā)那到時(shí)候后面申報(bào)個(gè)稅是不是要加上工資里扣個(gè)稅的部分
老師,我的這個(gè)工資獎(jiǎng)金合并計(jì)算,算到后面不會(huì)了您幫我看看
那個(gè)老師幫我看看我這個(gè)題,下面是題目和我計(jì)算的過(guò)程能不能幫我計(jì)算一下第三問(wèn)有點(diǎn)不會(huì)
老師,您幫我看看,我最后問(wèn)的這個(gè)老師的問(wèn)題,她還沒(méi)有給到我回復(fù)的。您幫我看看,我后面說(shuō)的對(duì)不對(duì)?
老師您好!現(xiàn)在年終獎(jiǎng)可以選擇單獨(dú)計(jì)稅或者和工資合并計(jì)稅,舉一個(gè)例子,工資年30萬(wàn),所有扣除金額按12萬(wàn)算的話,獎(jiǎng)金12萬(wàn),這樣是不是算下來(lái),分開(kāi)計(jì)稅要交30870,合并計(jì)稅要交73080,這樣我們可以自行選擇分開(kāi)計(jì)稅?麻煩老師看看我算的對(duì)不,謝謝!
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開(kāi)發(fā)票了就做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開(kāi)發(fā)票,要做無(wú)票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺(jué)得自己要是能開(kāi)個(gè)無(wú)票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
老師,無(wú)票的收入可以自己開(kāi)無(wú)票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開(kāi),作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開(kāi)發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無(wú)票收入,你讓我附和對(duì)方單位的合同,這不現(xiàn)實(shí)啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬(wàn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,其實(shí)是股東項(xiàng)目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開(kāi)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票拿走的,如果說(shuō)明天聯(lián)系這個(gè)股東配合的話,總要出一個(gè)方案,就是什么對(duì)于他對(duì)于我們的有利的話,那就是把這個(gè)事情就推給對(duì)方,反正對(duì)方服務(wù)公司已經(jīng)注銷了嘛,要怎么個(gè)推法嘞?
老師先收到錢(qián)以銀行收款憑證計(jì)入預(yù)收賬款了,然后后面也不開(kāi)發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無(wú)票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫(yī)保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經(jīng)營(yíng)租賃還是也可以是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要執(zhí)照辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬(wàn)的未分配利潤(rùn),怎么辦!需要利潤(rùn)分配完了,交了股東分紅個(gè)稅,才能辦理注銷嗎
老師有時(shí)候這個(gè)5.1只能發(fā)票也查不出來(lái)編碼啊,比如我查團(tuán)體妝或者化妝,都顯示的是護(hù)膚品,不是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬(wàn)的未分配利潤(rùn),怎么結(jié)轉(zhuǎn),避稅
那如果獎(jiǎng)金和工資分開(kāi)算,我這樣算對(duì)嗎?
一次性獎(jiǎng)金除12在月度稅率表找適用稅率,工資就不用除12了,直接找綜合稅率表
工資按年度的找是嗎
是的,您的理解是正確的