你好 內賬可以這樣操作的?
老師,你好,請問用公司購進的存貨給員工發福利,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品;這樣對嗎
老師,第三個,分錄是借管理費用,貸庫存商品,對嗎 發放給職工的福利,是做到管理費用,還是應付職工薪酬?
老師,我們公司自產的三黃雞,給員工發福利,內賬,可以做“借:管理費用 貸:庫存商品”可以嗎?
老師,我們公司買了12瓶茅臺酒,一般用于聚餐使用,是不是購酒時候,分錄要作為庫存商品,我們是小規模,也就是,借,庫存商品,貸,銀行存款,等領出使用時候,借,管理費用福利費,貸,應付職工薪酬福利費,借,應付職工福利費,貸庫存商品,如果是這樣的話,我出庫酒時候,可以直接分錄,借,管理費用,職工福利,貸,庫存商品嗎
發放員工福利,庫存商品出庫時,系統自動生成:借:銷售費用-職工福利費 貸:庫存商品 ,我做筆調整分錄,借:應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利 可以嗎?
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
老師,用法人賬號登錄電子稅務局,怎么解除法人辦稅員身份啊,