你好,增值稅如果對方是一般納稅人的話,可以抵扣13%,剩下的都可以抵扣所得稅。
我想問問以公司的名義買車后的發票是能做抵扣嗎?
老師你好,我們公司以公司的名義買了一輛車,增值稅能全額抵扣嗎?我們是河北這邊
老師,請問老板以公司的名義買一臺四百多萬的車,開的發票我能進項抵扣嗎?
我們是建筑公司,老板用公司名義買了4000多萬的車,100輛板車,能抵扣收到工程款要交的稅嗎
老師,我們以公司的名義買車的話,我們是能抵扣20%多的稅款嗎
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
剩下的是指車輛購置稅還有保險嗎可以抵扣所得稅
你好,購置稅和你的車一塊兒做固定資產里面折舊的,之后可以做成本費用抵扣所得稅 保險的,直接做費用可以的。
那老師,我買的貨車是132300.88元,增值稅17199.12元,合計149500元,車輛購置稅我付了13230.09元,再加上其他的一些費用,合計18.5萬元去年6月份提的折舊到今年2月份,一個月折舊3100元,折舊合計27900元,公司這個車如果賣掉是14.5元,我想知道我們怎樣算賠了多少錢
是賣掉14.5萬元
你們單位是一般納稅人的嗎?如果是的話。14.5/1.13-(149500加13230.09-3100*9)
我們是一般納稅人,那意思就是我們買這臺車發生的所有的費用減去折舊,就是固定資產的清理價值。那老師我們把這個固定資產賣了也得開專票給對方嗎
可以啊,可以這么做的,這個應該是你們的處置價格。