你好,這個就是 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)清理 差額計入資產(chǎn)處置損益
老師,我們有固定資產(chǎn)清理的貸方余額,是由于人為調(diào)整固定資產(chǎn)賬面價值產(chǎn)生的,這種情況是計入資產(chǎn)處理損益還是營業(yè)外呢?
出售二手固定資產(chǎn)大于或者小于我賬上固定資產(chǎn)的價值,這種情況怎么做分錄?
我們賬上有筆固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)已經(jīng)累計折舊完畢,但還有大概幾百元的殘值在賬面,目前固定資產(chǎn)一直還在使用中,這種情況下,1. 這筆固定資產(chǎn)即便折舊完,還是一定要掛在賬上的嗎?2. 資產(chǎn)負(fù)債表上是一直要體現(xiàn)這個固定資產(chǎn)的累計折舊和賬面價值信息的嗎?3. 對于固定資產(chǎn)來說,是所有的固定資產(chǎn)在進(jìn)行折舊前都必須要設(shè)定一個殘值嗎?可以不設(shè)殘值或設(shè)殘值為0進(jìn)行折舊嗎?
求問融資性售后回租業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理, 情況1,承租方出售資產(chǎn)的價格高于資產(chǎn)的賬面價值, 情況2,合同約定租賃到期后承租方以20元的留購價購買該資產(chǎn) 這種情況下,在用固定資產(chǎn)怎么轉(zhuǎn)為融資租賃資產(chǎn),,應(yīng)入賬金額是多少,留購價如何入賬?
固定資產(chǎn)出售,我定價格是要看,固定資產(chǎn)折舊后,還省下多少價值,還有就是剩余的價值是大于市場價值,還是低于市場價值,如果低于市場價值,怎么定價
老師,你的意思是把固定資產(chǎn)的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據(jù)當(dāng)月的收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應(yīng)賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發(fā)票,報銷時填成其他招待費或者其他,發(fā)票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)為1385.17,年末數(shù)為-31172.76,在現(xiàn)金流量表中的支付的稅費應(yīng)該怎么填?
暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨年收到發(fā)票,賬務(wù)如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產(chǎn)的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現(xiàn)金形式發(fā)給員工的餐補(bǔ)是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進(jìn)項稅額未抵扣成功,當(dāng)時沒有發(fā)現(xiàn)。申報進(jìn)項稅額是自己填的金額。現(xiàn)在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補(bǔ)貼,應(yīng)該是沖減對應(yīng)的費用,還是做營業(yè)外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發(fā)現(xiàn)上一年會計填報的數(shù)據(jù)有誤,管理費用多填寫了金額導(dǎo)致電子稅務(wù)局的報表上利潤是虧損的,但實際財務(wù)報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調(diào)整前期錯誤的數(shù)據(jù)嗎?
銷項稅額在貸方對吧
要做其他業(yè)務(wù)收入嗎?完整的會計分錄麻煩寫下
不需要,就是? 借 固定資產(chǎn)清理? 累計折舊? 貸 固定資產(chǎn)?? 然后? 借 銀行存款? 貸 貸 固定資產(chǎn)清理 ?差額計入資產(chǎn)處置損益
銷項發(fā)票開出來不做的?
你這個開發(fā)票了嗎?我以為沒有開,開的話就是。 借 固定資產(chǎn)清理? 累計折舊? 貸 固定資產(chǎn)?? 然后? 借 銀行存款? 貸 貸 固定資產(chǎn)清理 ?? 應(yīng)交稅費? 差額計入資產(chǎn)處置損益