你好,是的,都要清楚的體現出來,往來
我們公司是被掛靠企業,收掛靠方的稅點和管理費,老板沒有讓掛靠方提供成本票,現在開票給甲方,工程款到我們賬戶,我們以什么名義支付給掛靠方!相應的賬務處理怎么做?這個工程款是900萬,請老師幫下忙
老師,我沒有做過建筑掛靠業務的賬務處理。我以前做過房建建筑施工總承包單位的財務。我前兩天去面試了一家建筑公司,他們是建筑掛靠的,我是掛靠方這邊的財務。我有聽過學堂關于建筑掛靠的課程,我也在會計問里面問過其他老師,聽的課程里面說是,對于掛靠方做賬就只需要把跟被掛靠方之間的結算往來賬做清楚就可以。但是我在會計問里面問的有的老師又說掛靠方做賬跟被掛靠方做賬是一樣的,照樣確認業主撥付的工程款,以及施工過程中發生的成本費用,以及計提各類稅金。老師,我現在還是蒙的,我作為掛靠方財務,我該怎么做賬務處理,我需要在賬務里做收入,成本費用,稅金這些嗎?我是掛靠方,什么是我的收入,成本?
老師你好,這個分錄怎么做,園林建筑施工單位,我們為掛靠方,甲方為客戶 1、比如,我們現在有一筆進度款,流程是,被掛靠方開票給甲方,然后甲方付錢給被掛靠方后 2、被掛靠方扣掉稅金,掛靠費后剩余有多少錢, 掛靠方在開成本票給被掛靠方拿剩余的錢 3、然后最后是成本票單位收到被掛靠方錢后,退錢給個人后, 4、個人在退回到公司來
建筑行業掛靠業務,做內賬以項目為主體,但是和甲方、掛靠公司,被掛靠公司都有賬務往來,應怎么體現,是三方的賬都體現嗎,如果已被掛靠公司為主體,掛靠公司的稅費這塊有如何體現?
老師您好!我司是小規模建筑公司,掛靠別人公司投標一個項目,現在我做內賬,老板要求被掛靠公司的這個項目的賬務都要做,請問這種情況怎么設置賬套呢?是將被掛靠公司作為一個存款賬號來做嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
主要如果站在被掛靠公司的立場,掛靠公司的稅費那塊如何提現?比如掛靠公司的附加稅怎么體現出來,做分錄怎么做?被掛靠公司肯定只用收了他的增值稅作為進項稅就可以了,但是被掛靠公司還有其他項目,這些又怎么體現?
你就按照項目了,按照每個項目發生的業務情況,計入進項,銷項,并且都要有發票
如果以項目做賬,那么被掛靠公司的稅費那塊無法提現(附加稅那塊)
是的,稅費是合并的,這個沒關系的
那怎么體現,怎么做分錄?
按照繳納的總額 借稅金及附加 貸應交稅費
這個分錄的稅金及附加是被掛靠公司的,還是掛靠公司的,因為要承擔兩次的稅費
這個是哪個公司申報繳納的稅費,哪個公司做賬
我們是掛靠別人的公司,被掛靠單位的稅我們要承擔,掛靠公司自己的賬也要承擔
你們承擔稅額,這個稅,誰來申報,
我們是掛靠公司,肯定申報掛靠的稅;被掛靠公司申報他們的稅
所以各自做自己的稅,如果你們要承擔打款給他們,需要額外合同說明約定,才能做賬的
是有合同約定的,我們做的是內賬,可以加嗎,如果加進去怎么做分錄?
加進去的話,不能做賬稅金,要做到費用 借管理費用 貸銀行存款