你好!這個計入固定資產是需要有殘值的。建議還是入固定資產
老師,您好,公司購買辦公用的排插,可以直接計入管理費用-辦公費嗎,還是要計入低值易耗品,如果計入低值易耗品要進行攤銷嗎
老師,我單位買了一個咖啡機,13000元,計入固定資產還需要有殘值嗎?攤銷三年對嗎?攤銷的費用直接進管理費用,辦公費,可以嗎?
老師,我單位買了一個咖啡機,13000元,可以計入低質易耗品嗎?攤銷的費用直接進管理費用,辦公費,可以嗎?
老師購買電腦是6200元這個我想直接走管理費用-辦公費可以的吧,還是嘚先走固定資產然后一次攤銷呀
老師,我們公司購買了一套物業管理系統,一次買斷,9000元左右,我可以直接入費用嗎?還是要計入無形資產在進行攤銷啊?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
那這個殘值需要按百分之多少,攤銷年限是多少?進管理費用,辦公費可以嗎?
你好1這個自己決定,3-5%,攤銷按3年就好了。可以入管理費用辦公費
老師,那清理的時候沒有收入,應該怎么做分錄呢?
你好!那就都計入營業外支出就好了
那這個營業外支出可以稅前扣除吧?
我單位還購入了一臺手機,14000,處理方法和這個咖啡機是一樣的嗎?計入固定資產攤銷三年殘值3%,費用記入管理費用辦公費,可以吧?
你好!可以扣除。但是有的地方稅務局會要求出報告 手機跟咖啡機一樣處理就好
老師,最后問一下,清理的時候需要附什么樣的原始憑證?
你好!這個如果你想要稅前扣除,你就要去問稅務局。所以上面我說有的會要求出報告
那報告以外還需要什么?
你好!如果有報告就好了。