同學你好,我是曉博老師,該問題由我解答 報廢固定資產分錄 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 借:銀行存款(像是車,報廢給錢) 營業外支出 貸:固定資產清理
請問這個第三題,答案的分錄,最后一步,固定資產的報廢不應該計入營業外收支,處置才是資產處置損益嗎?這個為什么報廢計入了資產處置損益
處置報廢固定資產產生的凈收益為啥記營業外收入呢?不是記資產處置損益么?
麻煩寫下分錄一報廢不能在用的固定資產。咋做帳…處置固定資產收到的錢入營業外收入嗎
老師問一下,我們企業銷售固定資產收到多少錢就交了多少錢,沒開票做的營業外收入,但是全計到固定資產清理這里了,匯算清繳的時候營業收入和開票系統的開票數不一樣有影響嗎?處置固定資產只有凈收益記在營業外收入
老師,麻煩詳細給我寫下我實在是鬧不懂了。固定資產原值211500,折舊200925元,凈殘值10575元,然后報廢處置了43800元。麻煩寫下會計分錄,以及涉及到的稅。順便講下為啥收到的錢到底可以入營業外收入嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
哪里有問題歡迎留言給我哦,對我的解答感覺可以的話辛苦同學給個好評鼓勵哈??