你好1. 對方開票應該是對方承擔稅費的 。 你承擔稅費 你做賬是計入營業外支出取得 2. 是的。 就這樣紅沖。記得折舊就行了。
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發票復印件,其中有些發票之前未入賬,還有些即沒得發票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師好,我們在2019年通過拍賣購房一棟大樓,當年買了就做折舊入固定資產,到2021年對方在稅局代開房產發票給我司,請問要紅沖之前入固定資產再按發票日期入賬嗎?還是把發票放到2019年做賬做附件?
老師好,我們在2019年通過拍賣購房一棟大樓,當年買了就做折舊入固定資產,到2021年對方在稅局代開房產發票給我司。問題一:我司替對方繳納所得稅、附加稅,完稅證明名字是對方,我司可以入賬嗎?問題二:2019年憑證寫分錄:借:固定資產-房屋,貸:銀行,現在要紅沖之前暫估入賬后的分錄:借:固定資產-房屋,貸:銀行嗎?
老師,我單位2011年處置了一個不動產房產。房產購入原價12萬,處置收入32萬。當年沒有繳納稅費。當年的會計分錄是借 現金 12萬 貸定資產12萬。借 現金20萬貸固定資產清理20萬。購買方一直用我們單位的房照,沒有過戶。 2022年二月份。因為房產需要過戶,我們單位按照現在的市值給當年的這筆房產補開發票稅價合計。486450元。按5%增值稅繳納稅費。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費暫時忽略不計。老師,我這筆收入根本2022年沒有收到錢。錢是2011年收到的32萬。今年補發票的時候,房產交易中心告訴必須按市值開發票,結果就多開了16萬多。我這個會計分錄怎么做呀?但是這個處置房產的收入需要繳納企業所得稅等等,我怎么確認收入?怎么做會計分錄啊?不會呀,請指導一下唄。
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應該怎么辦呢? 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發商收付款,然后每個月法人轉錢進來付貸款及利息 ,這個賬務處理怎么做呢? 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ,我錄入固定資產是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產 700萬(不含稅) 進項 (已收發票進項額)8.2萬 貸 其他應付款-法人 200 長期應付款 400 應付利息 100呢?
老師,我說的是簡易計稅然后開差額征收全額開票的時候所有取得的成本發票包括油料材料機械用油都可以扣除嗎,然后購買的固定資產等能不能扣除
經營范圍養生保健服務可以銷售浴服嗎?
老師,我學校是營利性技工學校,一般收到的學費可以不開發票嗎?
你好,老師,我想問下公司章程可以約束費用怎么報銷嗎
老師,有關于醫院會計的資料嗎?就是面試醫院會計,一般會問到的問題。或者醫院會計賬務處理的資料
只要董孝彬老師回答,老師涼皮和涼粉采購來報銷的時候跟其他商品一起報銷的,這個摘要就寫在一起報銷的商品里是吧
你好老師,有事咨詢,我們是一般人公司,給商混站開砂石13個點的專票,我們砂石料得從山上進,現在打算讓山上直接給商混站開發票,然后我們在給山上開9個點的運輸發票,在給山上補4個點,哪種開票方式比較好,還少交稅呢?
老師,有關于醫院會計的資料嗎?
請問老師,2024年有筆物業費,在2024年未開票也未付款,故沒入賬,如在2024年要入賬,用什么做附件,會計分錄?
哪位老師解釋一下約當產量的先進先出法?如何理解記憶,記不住,做題不會運用