1、預支款時 借:其他應收款-工傷 貸:庫存現金/銀行存款 2、收到工傷理賠時 借:庫存現金/銀行存款 貸:其它應收款-工傷 3、如有差額部份 借:管理費用 貸:其它應收款-工傷
老師好,員工工傷了,從財務借款2萬,去醫院看了1.5萬,票要拿去工傷那邊報,請問財務如何平賬? 是只要交個5000元給我,就可以了嗎?謝謝!
老師,請問我們員工去別的客戶公司返修產品的車費放哪里,謝謝
老師,請問,我們報銷員工去醫院工傷的費用200多,我做帳放哪里,謝謝
老師,請問我公司買給員工宿舍鐵床1000,我做帳放哪里,謝謝
請問老師,車間員工因工作被機器傷到,去醫院治療費用,我們公司給報銷,應該怎么入賬?
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
這種沒有理賠吧,就200塊
那就直接做 借:管理費用-其他 貸:銀行存款
謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快