你好; 那你們組要是銷售軟件的話。 是按軟件產品來銷售的 借銀行存款貸主營業務收入 ; 應交稅費-應交增值稅
我們公司是科技公司,我們構架軟件委托其他公司研發軟件,對方公司給我們公司開過了信息技術服務普票,我們可以有研發費用-資本化?可以加計扣除?
小規模公司,信息技術服務業,簽訂軟件開發合同,知識產權歸我公司所有,請問老師我公司給對方公司開發票能開具軟件開發費嗎?
我公司是小規模公司,信息技術服務行業,簽訂軟件開發合同,開發的端口著作權歸我公司所有,請問老師我公司給對方公司開發票能開軟件開發費嗎?
幫我問問委托外部開發的軟件,對方開具技術服務費發票,軟件所有權歸我公司,然后我們對外銷售開具軟件發票,我如何入賬
公司是科技公司 ,我們從甲代理軟件銷售給乙。甲方開具軟件服務費6個點給我司 我方開具6個點發票給乙司。對嗎?還是要開具13個點的軟件產品呢?我司有做交付。
村賬目如果被改動過,能看出來嗎?
公司有一張電子銀行承兌,到期日是2025年4月30日,我們一般多久提示付款
老師請問一下,個人獨資有限公司老板利潤分配是不需要交個人所得稅的是吧。
老師我的戶是定期定額戶核定額季度是5.4萬元,我一季度沒開票,四月客戶要開票我可以開二季度開10.8萬元嗎也就是吧一季度沒開的在二月補回來
老師,研發費用加計扣除的其他相關費用的加計扣除的限額是?
A公司于2017年11月成立,2018年6月發記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發生下列業務:。1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發票,發票注明的金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,4月己經全部認證通過:。2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發票,?發票注明金額200萬元,稅額26萬元;當月開具一張16%稅率的藍字發票,發票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發生的一筆銷售業務,A公司在1月稅款所屬期己經按未開具發票申報繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業管理服務取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發票,發票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當月15號返回濟南,發生的往返飛機票票價與燃油費合計10900元,員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發票,截止到2019年5月當前尚有購入寫字樓的不動產待抵扣進項稅額20萬元未抵扣
公司購買地,建的商場,商鋪出租收的租金,一般納稅人,應交什么稅費
23年計提的職工薪酬,24年支出6000。24年做職工薪酬支出及納稅調整明細表,工資薪金支出,賬載金額,實際發生額,稅收金額,要怎么填
老師我們委托別人加工酒,回來我們再買。這樣還用交消費稅?
老師您好,公司員工3月1日入職,四月份才實際發工資,公司現在要申報稅款所屬月份為三月份的個人所得稅,那我要不要對3月1日剛剛入職的員工進行個人所得稅申報