可以去代開(kāi)發(fā)票,但個(gè)人只能代開(kāi)普票。
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人可以去稅務(wù)局開(kāi)勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎,幾個(gè)點(diǎn)的
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,可以開(kāi)專票嗎??
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)個(gè)人勞務(wù)發(fā)票可以開(kāi)專票嗎?
老師你好,個(gè)人可以到稅局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)專用發(fā)票嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人去稅局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以按經(jīng)營(yíng)所得開(kāi)票嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
就是個(gè)人代開(kāi)發(fā)票的只能開(kāi)普票嗎?個(gè)人勞務(wù)普票不能抵扣增值稅嗎?
我查了一下,截至目前,自然人只有發(fā)生以下三種應(yīng)稅行為,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專用發(fā)票。 一是其他個(gè)人銷(xiāo)售其取得的不動(dòng)產(chǎn),購(gòu)買(mǎi)方不屬于其他個(gè)人時(shí); 二是其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn),購(gòu)買(mǎi)方不屬于其他個(gè)人時(shí); 三是自然人為保險(xiǎn)、證券、信用卡、旅游等企業(yè)提供代理服務(wù)時(shí)
其他的只能代開(kāi)普票,不可以抵扣增值稅。
老師,我之前收到的個(gè)人勞務(wù)普票抵扣了增值稅有幾十萬(wàn)吧,我需要補(bǔ)回來(lái)申報(bào)增值稅嗎?但當(dāng)時(shí)我也有上傳普票跟勞務(wù)合同到外經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)里
按照正常來(lái)說(shuō)的是得需要補(bǔ)回來(lái)的。如果跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局有熟悉的,可以私下問(wèn)問(wèn)怎么處理,畢竟金額不小。
老師,那我收到勞務(wù)專票,也有分包合同,這就可以抵扣增值稅了吧?我是外經(jīng)預(yù)繳申報(bào)時(shí)開(kāi)了100萬(wàn)的專票出去,預(yù)繳申報(bào)時(shí)就上傳勞務(wù)專票跟分包合同,然后申報(bào)金額就是100萬(wàn)-46萬(wàn)=54萬(wàn),我按54萬(wàn)來(lái)申報(bào)預(yù)繳增值稅對(duì)嗎?
專票可以抵扣,可以這么申報(bào)預(yù)繳。
老師,那這里的46萬(wàn)可以抵減,46萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅也是可以抵扣的是嗎?
是增值稅專票的話就可以抵扣。
哦哦,好的,謝謝老師。老師,剛剛注冊(cè)一個(gè)建筑勞務(wù)有限公司,去稅務(wù)局辦證需要什么資料呢?
納稅人申報(bào)辦理稅務(wù)登記 納稅人持向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的證件和資料,到屬地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳稅務(wù)登記窗口申報(bào)辦理稅務(wù)登記。經(jīng)審驗(yàn)符合規(guī)定的領(lǐng)取稅務(wù)登記表(一式三份),填全表中項(xiàng)目并簽章后,交原窗口辦理。 辦理稅務(wù)登記需提供如下材料: (1)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或成立批文及其復(fù)印件; (2)提供有關(guān)合同、章程、協(xié)議書(shū)及其復(fù)印件; (3)提供開(kāi)戶行及帳號(hào)證明及其復(fù)印件; (4)提供法人代表(負(fù)責(zé)人)、業(yè)主居民身份證或其他合法證件及其復(fù)印件; (5)提供驗(yàn)資報(bào)告及其復(fù)印件; (6)提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所證及其復(fù)印件; (7)提供代碼證書(shū)及其復(fù)印件。 這是常規(guī)的材料,具體的建議電話咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén),這些部門(mén)的回答會(huì)更明確和符合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況
謝謝學(xué)員,如果老師的回答對(duì)您有幫助,請(qǐng)給五星好評(píng),您的評(píng)價(jià)對(duì)老師很重要,拜托了!
好的,謝謝老師哈。老師,去稅務(wù)局登記時(shí)選用什么企業(yè)會(huì)計(jì)制度是自己選的還是稅務(wù)工作人員選定的呢?還要辦這個(gè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度?我都沒(méi)辦過(guò),去哪里整個(gè)會(huì)計(jì)制度?
這個(gè)要自己選,不過(guò)這個(gè)不是個(gè)重要項(xiàng)目。 剛問(wèn)了以前辦過(guò)的同事,他說(shuō)可以選企業(yè)會(huì)計(jì)制度,這個(gè)制度適用范圍更大,不管理大的還是小的企業(yè)都適用,而小企業(yè)會(huì)計(jì)制度只適用于小企業(yè),主要是以后按規(guī)定納稅就行了。
是個(gè)人合股的建筑勞務(wù)有限公司,選了企業(yè)會(huì)計(jì)制度對(duì)日后納稅有什么影響嗎?那一開(kāi)始選了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,日后可以更改嗎?
基本沒(méi)影響。可以的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有一定的適用范圍,達(dá)到一定規(guī)模就不適用了,就得改成企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
哦,就是現(xiàn)在選了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話,日后企業(yè)發(fā)展起來(lái)了不適用了還得更改為企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,是這樣理解嗎?
是的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則只適用“小企業(yè)”。
哦,這樣。那這個(gè)我到時(shí)要上傳什么內(nèi)容上去呢?
可以網(wǎng)上找一個(gè)與自己企業(yè)類型相關(guān)的企業(yè)的會(huì)計(jì)制度或者核算辦法,修改修改,盡量符合自己公司的實(shí)際情況,到時(shí)候傳上去即可。
別忘了給五星好評(píng)哈,謝謝。