您好,這樣是不需要繳納企業所得稅的
老師,今年第二季度季報企業所得稅是負數,之前有彌補以前年度虧損,第三季度的時候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會加之前的虧損,在第三季度一起彌補嗎?
以前年度都是虧損,2021年第一季度利潤虧損9萬多,第二個季度利潤盈利13萬元,要不要繳納企業所得稅
您好,老師,請問今年1-6月凈利潤是500萬,前年度虧損800萬,今年季度申報企業所得稅需要繳納稅款嗎?
老師您好,我們新成立企業以前年度都是虧損,今年是第二年,今年最后一個季度有利潤了,這樣需要繳納企業所得稅嗎?
你好,老師,我們企業前幾年都是虧損,今年第一季度盈利了,在報月報的時候是必須要繳納企業所得稅嗎?還是可以彌補以前年度虧損的,
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
那我填寫本季度收入成本利潤的時候,是不是系統直接就把以前年度抵消了
對,這個會有彌補虧損的金額,會自動帶出來的。
好的謝謝您老師
不客氣,幫忙給個五星好評