您好,申報的時候,就收入=成本,利潤總額=0
老師你好!企業(yè)所得稅疑點提示表出你單位A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第13行“利潤總額”與利潤表“利潤總額”本年金額不一致,請核實。這個但是我的財務(wù)報表利潤表和利潤綜合都是一祥的。到底是怎么修改
老師,利潤總額的算法是467,我是知道怎么算出來的,納稅所得額=利潤總額+調(diào)增項—調(diào)減項,可是后面—100+120,看不懂,麻煩老師解答,謝謝?
你好,老師。2021年要申報2020年的企業(yè)所得稅,那我繳納企業(yè)所得稅的基本是用利潤總額減去調(diào)減加上調(diào)整,還是用凈利潤(凈利潤是利潤總額減去2019年企業(yè)所得稅稅額)減去調(diào)減加上調(diào)整呢?
老師好!我想請教一個問題:2020年的第二季度繳納了500多塊錢的企業(yè)所得稅,年底利潤總額是虧損,稅局這邊要退二季度的企業(yè)所得稅,稅局查了賬之后有兩筆未按規(guī)定取得發(fā)票的金額要求調(diào)增來更正申報,那要怎樣才能調(diào)了不用退稅但我們也不用補稅?
你好老師我12份的報表利潤總額金額大,但是我調(diào)增調(diào)減完納稅所得額小,我這年底怎樣繳納企業(yè)所得稅?要是后面退稅很麻煩,這怎么弄
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價為600萬元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應(yīng)分攤的交易價格為( )萬元。
有兩個員工去年不滿6萬,但今年會超過6萬,但是前面幾個月已經(jīng)按6萬申報。這個應(yīng)該如何處理?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的當期發(fā)生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負債的年末余額計算呢?
您好老師,現(xiàn)在個體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業(yè)企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的流程一般是怎么樣的
老師,您好 一般納稅人認證了部分發(fā)票,同一個月,有認證進項,有交稅,分錄怎么做
請問傭金匯算扣除比例是按全年收入,還是某一單合同的收入,怎么填申報表
還款的時候怎么寫,還給這個公司錢怎么分錄
提供再生鋁的加工費開票可以即征即退嗎
老師,為什么社保增加一個人員,社保費用比之前的平均值要高
可是這樣就和報表的數(shù)字對不上呀,會不會稅務(wù)上查呀
利潤總額是零,報表上利潤總額有數(shù)字可以嗎?
企業(yè)所得稅申報表利潤總額數(shù)字和財務(wù)報表利潤總額數(shù)字不一致可以嗎?
可是這樣就和報表的數(shù)字對不上呀,會不會稅務(wù)上查呀?匯算清繳的時候再補
企業(yè)所得稅申報表利潤總額數(shù)字和財務(wù)報表利潤總額數(shù)字不一致可以嗎?是可以的