你好不需要的 只有損益類的科目需要結轉。
老師好!請問12月份結轉本年利潤到未分配利潤這筆分錄從哪里取數啊?是要結轉完損益再做這筆分錄嗎?原來本年利潤借方余額29萬的,我反結帳回去改了幾筆憑證,但沒有涉及收入和成本費用,現在變成10幾萬了
每個月結束,收入費用類的科目(主營業務收入、主營業務成本、主營業務稅金及附加、營業費用、其他業務收入、其他業務支出、管理費用、財務費用等)余額要結轉入本年利潤,計算本年實現利潤情況。年終在正常月度結轉的基礎上,只要將本年利潤轉入未分配利潤科目、進行利潤分配即可。請問老師是必須每個月結轉嗎?還是年底統一結轉,為啥導出來的是沒有結轉的
老師,在錄記賬憑證時,在月底所有損溢類科都要結轉到本年利潤,那么成本類的生產成本、制造費用、研發支出和勞務成本要結轉到本年利潤嗎?
老師好,月底結轉的時候,可以把收入、成本費用等放在一張憑證上處理嗎? 摘要:結轉當期損益 借:本年利潤 貸:主營業務收入 主營業務成本 管理費用/銷售費用/財務費用
想要申請高新,以前年度并沒有設置研發支出,現在想要把這三年的一些成本調到研發支出里面,已經結賬了怎么調?是通過反結帳-紅沖之前的憑證-填寫新的憑證-結轉研發費用-結轉本年利潤-生成利潤表嗎?請問,這個步驟可行嗎?還是說可以直接在舊憑證上更改不用紅沖?
企業所得稅匯繳時從業人數有小數點怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發票,這種只需要開形式發票吧?我們賬務上按內銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結構制造,我需要核算成本,是根據入庫數據統計還是根據付款數據核算。我們是進多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應付賬款呢,是怎么設置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費還是業務招待費?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費用-職工薪酬,寫錯成:管理費用-福利費,我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務局是按不含稅成本價作計稅依據嗎?銷售沒有合同的話,是按實際結算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據,謝謝
老師這個行業的增值稅稅負率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運二手車,因為老板一直說沒發票未入賬,,現在應該怎么操作。賬務怎么處理
請問老師為什么有的企業利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統一的嗎?
也就是說生產成本、制造費用、研發支出和勞務成本等成本類都不需要結轉?
你好,對的是的,都不需要結轉的。但是你的制造費用需要結轉到生產成本。
研發支出,如果這個是費用化的,需要結轉到管理費用。