比如購買貨物的借應付賬款貸,庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
進項票抵扣后,又退回沖紅了。進項稅怎么處理?求分錄
老師您好 已抵扣進項稅額 然后紅沖 進項稅額轉出怎么做分錄
有個問題,收到負數發票,進項已經抵扣了,紅沖那一筆后這進項稅額轉出的分錄要怎么做
發票抵扣后又沖紅了,怎么作進項稅額轉出分錄?
老師好,發票紅沖后又重新開了一張,這個新開的發票能抵扣嘛,紅沖的稅額保稅直接走進項稅額轉出嘛
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業務。
稅局主界面需要我申報工會經費,但是我們又沒有設立工會,這種情況可以把帶出來的數改成0嗎?
老師,我們是私立學校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬, 2025年2月實發11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現金 11萬分錄對不對
培訓機構開了幾年了 以前沒做賬 現在準備做賬 可以過去的既往不咎 從現在開始取數據做賬嗎 初期數就錄一個銀行余額 其他的可以為0嗎
老師這兩個分錄哪個寫的對?
老師,酒店住宿的房費,隔天怎么確認收入啊,有當天付的,有退房時付的,這個收入怎么分開啊
成本票不夠怎么處理, 有沒有好的方法