同學,您好,可以勾選認證時直接選不抵扣,后面再認證的,現在沒有時間限制。
老師你好,我想咨詢一下,有不能抵扣的進項發票,我已經貼在以前月份上了,沒有認證,現在我也把這些發票在認證勾選里選不抵扣認證,如果我還放在以前月份里,不拿到現在的月份里行不行啊,只是費用早用,也沒用稅額,現在這個月認證不想留滯留票,還放到以前用的月份里可以嗎
銀行手續費的發票,年末一起給開了張專用發票,之前每月已經入過手續費了,我現在不想抵扣這個進項稅,可以,直接在勾選認證時直接選不抵扣么?賬面不做處理。
請問,銀行22年的手續費,今年發票開了專票,但是當時做賬沒有做進項,現在我收到發票了,是不是可以直接把增值稅計提了,就是借,應交稅費 增值稅 進項或者待認證進項 貸,財務費用手續費,這樣
老師,請教您一下,公司中秋節購買的月餅,用于發放給員工,開的專票,是不能抵扣的。這個專票,怎么處理比較好呢?1,是先在發票平臺勾選認證,然后在稅務申報表里填進項轉出。做賬就直接進管理費。2,是直接在發票勾選平臺里,選擇勾選不認證抵扣。稅務申報表里不用填進項轉出,做賬也是管里費用。
老師12月份做11月份的賬目的時候,因為發票已經抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時候就多入賬了兩張進項稅發票,那我把這兩張進項稅額放到帶抵扣進項稅這個科目行么?12月份在從待抵扣轉到進項稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個待抵扣科目用了不符合稅務局規定么?我就是認證發完了發票,發現了遺漏了兩張進項發票,因為不想讓應付賬款有暫估。
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
如果現在不抵扣,是以后也不能恢復認證的,
銀行的手續費的進項可以抵扣么?
只要是專票,是可以抵扣的,現在不認證,等以后認證后再抵扣就可以了。
如果我認證抵扣,是不是會計分錄是:借:財務費用(紅字)借:應交稅費–進項稅(藍字),之前財務費用已經用銀行回單全部入賬了。
?借:財務費用-手續費 借:應交稅費–進項稅 貸:銀行存款
我手續費已經全部入過賬了,只不過年底銀行一起給開了張專票
這張專票也已經過賬了,是嗎?
之前都是銀行回單,入賬的,借,財務費用,貸:銀存,每月的銀行和賬得對上啊,不可能對方年底給我開來發票,我再管銀行和賬是否相符啊
還有銀行這個收續費發票開與不開,對我們也沒什么影響吧,就你們一點點的財務費用,
是的,沒太大影響,你以前這筆做賬了,以后認證后,可以把以前這筆沖紅,然后再做筆正數就可以了。