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2020年某居民企業實現產品銷售收入1200萬元,視同銷售收入400萬元,債務重組收益100萬元,發生的成本費用總額1600萬元,其中業務招待費支出20萬元。假定不存在其他納稅調整事項,2020年度該企業應繳納企業所得稅(??)萬元。

2021-12-26 02:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-26 02:35

您好,計算過程如下 業務招待費稅前扣除限額1是(1200+400)*5/1000=8 限額2=20*0.6=12 業務招待費用需要調增20-8=12 該企業應繳納企業所得稅多少 (1200+400+100-1600+12)*25%=28

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您好,計算過程如下 業務招待費稅前扣除限額1是(1200+400)*5/1000=8 限額2=20*0.6=12 業務招待費用需要調增20-8=12 該企業應繳納企業所得稅多少 (1200+400+100-1600+12)*25%=28
2021-12-26
您好!老師正在看題目
2023-10-18
調整應納稅所得額增加的金額30-2020*0.5%%2B320-2020*15%
2022-01-07
學員您好, 利潤總額=560-400+80-66+6-32.4-86-20+34+10-25=60.6 稍后繼續回復
2021-12-07
會計利潤的計算過程是 3000+60+80-1600-200-300-80-60=900
2021-06-10
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