你好 ;? 借管理費用-工本費? ;? ?貸銀行存款?
老師好,我財務軟件做會計憑證,編制憑證同時設置現金流量,但是有的發票是又有現金支付又有員工墊付。比如一張餐費發票1500元,公司現金付800,不夠了,會計墊付700。那這樣的分錄是借,管理費用1500,貸現金800,貸其他應付款700 但是這樣的復合分錄不能設置現金流量,提示貸方現金800不等于借方金額數1500。那就要分開做兩張憑證吧?貸現金的一張,貸其他應付款的一張。那兩個憑證能用一張發票嗎?復印一張做原始憑證有效嗎?
我們單位交工會會費。分兩步走的。 第一個憑證是繳納公司部分的金額為8120; 第二個憑證是單位替員工繳納的個人應該承擔的部分(公司先交,然后再從工資扣出來)金額為1622 10。 然后上面這兩個憑證我怎么做會計分錄?謝謝老師,麻煩老師按兩個憑證并加上金額幫著解答一下。萬分感謝
辦卡工本費10元,開戶費100.法人拿來報銷,我分錄是不是這么做,借:財務費用-手續費 110 貸庫存現金110 用現金支付的 有銀行的業務憑證和費用報銷單
一個空白憑證領用單憑證名稱有現金支票和工本費怎么做會計分錄
老師,我軟件用的是金蝶迷你版的,比如之前做憑證多是~制單人是:張三,審核人是:李四,我現在做5月份的憑證,不小心用李四的名字制單做了20張分錄(賬已經做完了),現在碰到的情況是:用李四的名字不能審核憑證(提示制單人和審核人不可以是同一個人),用張三的名字查詢不到憑證(我已經授予張三所有的權限~權限跟李四一樣),這個情況該怎么辦。憑證審核不了沒有辦法過賬和結賬
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
工本費不是在財務費用上嘛
你好; 支票的工本費 計入管理費用去??