你好 ; 這個是屬于建筑裝飾修飾業務了。 這個屬于裝修了? ?
老師,想咨詢一下,公司裝修廚房,需要開具小規模的發票,是屬于什么行業的發票呢?屬于裝修裝飾還是建筑安裝呢?
老師,我們是建筑施工企業,找了一個水電暖安裝的個體戶來負責裝修部分,這個公司給我們開具裝飾裝修服務的發票可以嗎?合同上我們應該注意什么?
老師您好!我們是小規模建筑裝飾工程有限公司,需要開普票,安裝彩鋼垃圾分類棚,我在建筑服務里看到有工程服務、安裝服務、修繕服務、裝飾服務、其他建筑服務,這幾項我選什么合適?怎樣附碼?
老師我們公司是裝修公司,建筑行業。現在去跨區域安裝一批開水箱。這個屬于建筑安裝、裝飾修飾還是其他類?
老師我公司是承接蜜雪冰城所有門店裝修,接到單子會外包給工人讓他們裝修(我公司提供裝修材料),這樣的公司是屬于公共建筑裝飾還是屬于住宅裝飾
老師建筑企業,凡事從外邊請的工人都是屬于勞務分包費嗎
老師請問怎么區分勞務和服務
老師,非盈利組織機構,企業收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現金流量哪個項目?支付的培訓費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現金流量表哪個項目?
老師請問怎么區分勞務和服務
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
里面就建筑安裝,裝飾修飾。這兩個我要選什么
你好 ; 選擇? ?裝飾修飾 主要是裝修里面的 服務費
好的,謝謝老師
沒事的; 希望能幫到你? ?
老師那個跨區域涉稅事項報驗登記管理是什么?需要填寫嗎?
你好;? 跨區域稅源信息報告 第一步:登錄電子稅務局后,【我要辦稅】——【稅源信息報告】——【跨區域涉稅事項報告】 第二步:填寫申請表 第三步:預覽提交 頁面是對跨區域涉稅事項報告信息進行預覽,查看報告信息是否有誤。若信息有誤,請返回上一步進行填寫,若確認無誤即可點擊提交按鈕。 第四步:審核 點擊【提交】按鈕,提交跨區域涉稅事項報告信息,需要等待稅局人員審核。納稅人可在【我的已辦事項】中查看審核進度。 可點擊“查看我的申請資料”查看剛才填寫的表單信息,未審核前可點擊“撤銷申請”撤銷跨區域涉稅事項申請。 第五步:完成 稅局人員審批通過后,您可以在【我的已辦事項】看到狀態為“受理通過”。 跨區域涉稅事項套餐(外省來本省經營): 業務背景: 外省市企業到達經營地后,要進行報驗登記、預繳申報的話,需要以自然人身份登錄電子稅務, 通過電子稅務局,可以關聯綁定外省的跨區域事項報告。 對于未關聯的跨區域事項報告:實現跨區報告的查詢、關聯 對于已關聯的跨區域報告,該自然人可以針對具體跨區域涉稅事項報告實現報驗登記、查看報告表,預繳申報,申報結果查詢,、稅款繳納、跨區域涉稅事項反饋、跨區域涉稅事項延期等功能。 納稅人端: 一、關聯外省跨區域事項報告, 1、登陸電子稅務局,選擇個人辦稅,確認登陸信息后點擊確定進入按鈕。 登陸后點擊我要辦稅,點擊其他服務事項,選擇【跨區域涉稅事項套餐(外省來本省經營)】。 2、點擊未關聯外省跨區域事項報告,選擇報告開具日期起止,錄入外省社會信用代碼和法人姓名,點擊查詢按鈕。 3、點擊關聯綁定,提示是否確定要關聯涉稅信用代碼為xxx的報告,點擊關聯。提示關聯成功。 二、報驗登記 1、關聯成功后,點擊已關聯外省跨區域事項報告。選擇報告開具日期起止,點擊查詢。 找到需要做報驗登記的外省企業信息,點擊報驗登記按鈕。 2、跳轉到跨區域涉稅事項報驗界面,勾選要報驗的記錄,點擊下一步 3、進入上傳附報資料界面,上傳資料或者不上傳,點擊下一步 4、進入預覽提交界面 5、點擊提交,報驗提交成功。等待外出地主管稅務機關審核。 6、主管稅務機關審核通過后。在電子稅務局【跨區域涉稅事項套餐(外省來本省經營)】中,再次查詢此時狀態已變更為:已報驗未反饋。 點擊查看報告表,可以查看跨區報驗信息。 接下來可以根據企業的實際業務需要辦理后續的系列業務。 稅務端: 1. 外出地主管稅務機關到140平臺,所有待辦下找到該筆申請,受理 2. 進入受理頁面,核實信息無誤后點擊事項辦結。如存在問題可進行不予受理。 3、錄入隸屬關系,主管稅務局,主管稅務所,點擊下一步,再點擊確定。 至此跨區域涉稅事項報驗辦理成功。
好的,謝謝老師
沒事的。 沒事都看看這個 哈??
老師,如果我預繳增值稅跟其他稅。我報稅的報表應該怎么填?
預交后預交欄次會體現預交金額的,到時申報抵減
不需要手動填寫嗎?會自動跳嗎?
一般是自動化出來的
好的,謝謝老師
沒事,希望能幫到你