不能退稅只能免稅的哦
我們新成立了一家企業,出口備案是一般生產企業,退稅計算是免低退,但12月我們企業外購了商品直接出口給客戶,在電子稅務局怎么申報出口退稅,流程怎么操作
老師,請教一下,我們是外貿出口企業,后面需要做出口退稅,目前出口報關單還沒有入賬。我接下來工作流程是不是這樣子1.出口報關單賬面做出口免稅收入,電子稅務局做免稅申報。2.對出口貨物進口產品,每一筆找出來,做退稅認證。3.電子稅務局做免抵退稅一個備案,等待審批請問是這個步驟嗎
關于出口退免稅申報:申報生產型企業出口退免抵申報表,金額什么都對上了,稅務說我申報的一個出口的產品有外購的情況(什么進項對比出來的),但確實是自產的,這個怎么操作呀?
我們是委托加工的生產型企業(集成電路行業生產芯片)。自購原材料,委外加工,加工完成后銷售出去。現在要出口芯片,在電子稅務局備案里面企業類型是選擇其他企業嗎?退稅計算方法怎么選呢?
老師,我有幾個問題請教: 1??有申請出口退免稅備案的電子稅務局操作流程? 2??生產型企業出口自產產品和從外面購進的產品是不是都可以申請退免稅? 3??一般納稅人怎么開具發票?開具幾個點的?
老師 我們1月開出的銷項專票6000元,現在發現錯了,紅沖了。那我現在應該怎么做憑證?和這個月的銷項怎么寫?
通過納稅人自查補正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個月,別人開運費備注我們公司的車牌,稅務局讓我們補交的增值稅
老師,我們公司向個人租用的辦公室,電費發票抬頭是房東個人名字。如果我們取得電費發票復印件及房東開給我們的電費分割單,附上付款憑證及租房合同,可以在所得稅前扣除嗎?
我有個表哥前幾天接了個包工包料的工程項目 ,開什么內容好點啊
老師請問,24年其他應收款按照公司的要求,提了壞賬,做了資產減值損失。匯算清繳的時候要調增嗎
請問老師,如果我們收不到對方的款就把之前開的發票紅沖掉可以嗎?
請問,當年有固定資產處置累計折舊額有轉回到借方,折舊、攤銷納稅調整表本年折舊如何計算
請問在財務軟件里面的科目余額表必須通過填憑證才可以生成出來嗎
老師,就是企業所得稅匯算清繳,工資薪金里面實際發生額,是包含跨年度發放的所有24年全年的發生額嗎?
老師,請問電商行業放余利寶的收益計入哪個會計科目
具體怎么操作,要下載出口退稅軟件嗎,申報好再去電子稅務局申報嗎
對的 要下載出口退稅軟件的