同學(xué)您好,遞延所得稅收益=遞延所得稅負(fù)債減少額+遞延所得稅資產(chǎn)增加額;遞延所得稅費用=遞延所得稅負(fù)債的增加額+遞延所得稅資產(chǎn)的減少額;本題中,2012.12.31交易性金融資產(chǎn)的賬面價值為2300萬元,計稅基礎(chǔ)依然為2000萬元,賬面價值大于計稅基礎(chǔ)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異300萬元,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)責(zé)300*25%=75萬元,期初遞延所得稅負(fù)責(zé)為50萬元,本期增加遞延所得稅負(fù)債25萬元,題中問遞延所得稅收益所以為-25萬元。
老師,你好,第二題,為什么要考慮乙公司個別報表的遞延所得稅資產(chǎn)?乙公司遞延所得稅資產(chǎn)的分析計算過程是什么樣?麻煩寫一下會計分錄
麻煩老師看一下這道題,關(guān)于遞延所得稅固定資產(chǎn)折舊的,謝謝
這題畫紅圈的第三問不知道怎么解答,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
你好老師,我這個地所得稅費用 地也所得稅資產(chǎn) 遞延所得稅負(fù)債感覺我認(rèn)不清,你給我講解一下這道題,謝謝。
老師,這個資料二,對遞延和當(dāng)期的影響麻煩解釋下。寫下分錄 遞延所得稅費用那,我不懂為什么算上100*15% 這個是借遞延所得稅資產(chǎn) 貸其他綜合收益 不是不影響所得稅嗎?怎么還要算它了
小型企業(yè)和小型微利企業(yè)是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調(diào)減
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調(diào)整
你好我們東西運到港口了公司到港口的運輸發(fā)票有幾個注意的事項,車牌號,公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領(lǐng)用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉(zhuǎn)到員工宿管室了,領(lǐng)用時攤銷走的銷售費用,現(xiàn)在報廢要在攤銷另一半,那現(xiàn)在在宿管室報廢攤銷的這另一半是走銷售費用,還是走管理費用?
老師,公司繳納的社保基數(shù),1月和2月的不一致,我在填報工商年報信息的時候我該怎么填寫呢
老師勞務(wù)費的個稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報后有繳費截止期限嗎?超過期限會不會被處罰呢?
如果實收資本沒有實繳可以用盈余公積轉(zhuǎn)嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現(xiàn)在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認(rèn)收入交稅,我們這個應(yīng)該怎樣處理比較好?
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