你好;不平的話 你看看其他的科目是不是忘記了還有余額沒有整理出來。 比如應交稅費 。實收資本。 固定資產這些明細? ?
公司中途在金蝶建內賬,現有的數據只有庫存商品金額,應收賬款,應付賬款這三個金額,在啟用賬套時我應該怎么平衡這個借貸關系?
餐飲公司公司中途建帳,期初錄了銀行,庫存現金,應付賬款,原材料,庫存商品,預收賬款,現在科目余額表不平,做的是內賬,怎么弄平
老師你好,公司以前沒有記過帳,現在開始建賬,填完銀行存款,庫存商品,應付賬款等期初數,但是不知道每一項對應的對方科目具體是啥,這樣怎么把期初的資產負債表編平?
老板只給了我們應付賬款、應收賬款、固定資產剛盤完(不知道金額)庫存商品(太遠沒盤)銀行存款、現金的余額(相當于建賬的期初額)試算不平衡,目前說要建賬那要怎么建 試算平衡了才能建賬麻,調到庫存商品、未分配利潤都有些不大合理吧
庫存現金期初余額0元,銀行存款科目借方余額900000元,應付賬款余額50000元為上月所欠乙公司貸款,原材料期初借方余額200000元,的會計分錄怎么寫
明天要面試個文化傳媒公司,1,怎么申報納稅?2.有那些政策申報?3.怎么申報,有哪些優惠政策
審計調整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調整回來?
老師,我們企業是制造風電葉片的,每支葉片需要安裝葉片后緣鋸齒裝配,降低噪音。葉片后援鋸齒裝配是采購部門從外購入的,我在2024年8月給客戶開的96支葉片后援鋸齒裝配,現在要沖紅,都需要業務部門提供什么手續呢?
老師好,2月份專管員通知我們做進項轉出,我們做了,結果三月報表上又在進項轉出那欄自動帶出這個金額,我就手動刪掉了這個金額,結果提交申報就報不過去,我點了強制提交現在就開不了票了,怎么辦呢
歐老師,個稅申報系統中出現“上年各月均有申報且全年收入不超過6萬元”,但是該員工本月離職了,下個月申報4月份工資的時候就沒有個稅,但如果沒有這個前提他是應該交稅的,這種情況我該怎么申報
老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
@文文老師,事業單位,2022年11月8日14.00開標,但是招標公司收到的一家公司的招標文件PDF版最終修改時間為2022年11月8日15.14,這個違法嗎?
歐老師,老板個人私戶轉錢到公司公戶備注是寫投資款嗎
公司股東給公司賬號上轉了5000元,寫的是借款,會計做賬這個能不能把他寫成股東的實收資本?
歐老師測繪費怎樣開具發票?其他老師接差評
實收資本沒寫,寫了實收資本后這個借方比貸方還多100多萬,這個公司前面一直都沒有建帳,這邊意思是只要期初的銀行和往來對就可以了,那這個怎么調成平的呢,謝謝
你好; 挨著去 調整? ?補做進去。 你肯定還有其他科目的。? ??
你好,這個卡的點是11月開始做帳,借方的都找到了,貸的只有應付賬款有數字,不知道要補哪些,怎么做
你好,這個卡的點是11月開始做帳,借方的都找到了,貸的只有應付賬款有數字,不知道要補哪些,怎么做
?你好 ;? ? 沒有找到的 就計入利潤分配去平衡了。 到時? 在去找差異調整利潤分配?
你好,單位領導在收銀臺提取的備用金,是現金,分錄怎么做啊
?你好 ;? ?借庫存現金貸 銀行存款?
顧客退的餐具費100,用現金退的,分錄怎么寫,謝謝
你好 ;? 你之前收餐具費怎么做賬的??
你好,我們這邊是按結算方式做帳的,借應收賬款微信,支付寶,貸主營業務收入,餐具,餐費收入沒有分
?你好; 現在做? 沖收入分錄:借主營業務收入 ;貸庫存現金?