您好,149塊產品的金額是包含在57916元里的嗎?照您的講述,扣除149塊未發產品的金額,應收賬款余額應當是31766.5元,為啥不發貨之后余額還是57916元呢?
你好,老師,我們銷售給客戶的產品應收金額為57916元,由于我司還有149塊產品未發貨,金額為26149.5元,我的賬面余額應為57916,但是由于未發149塊,所以現在余額為57916-26149.5=31766.5,我要怎么調整分錄讓金額為57916呢,未發貨的149塊,已經不用發貨了,但是余款還有57916元未收到
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2019年12月1日,甲公司“應收賬款”賬戶借方余額為500萬元,“壞賬準備”賬戶貸方余額為25萬元,公司通過對應收款項的信用風險特征進行分析,確定計提壞賬準備的比例為期末應收賬款余額的5%。12月份,甲公司發生如下相關業務:(1)12月5日,向乙公司賒銷商品—批,按商品價目表標明的價格計算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣。(2)12月9日,一客戶破產,根據清算程序,有應收賬款40萬元不能收回,確認為壞賬。(3)12月11日,收到乙公司的銷貨款500萬元,存入銀行。(4)12月21日,收到2018年已轉銷為壞賬的應收賬款10萬元,存入銀行。(5)12月30日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發票上注明的售價為100萬元,增值稅額為13萬元。甲公司為了及早收回貨款而在合同中規定的現金折扣條件為2/10,1/20,n/30,假定現金折扣不考慮增值稅。截至12月31日,丙公司尚未付款。(二)要求:根據上述資料,回答下列(1)~(3)小題。(1)12月5日和
老師您好請問第3、4小題該怎么算(求詳細步驟)2010年度,甲企業發生了如下相關業務:3.2010年1月1日,甲企業應收賬款余額為3000000元,壞賬準備余額為150000元。1)銷售商品一批,增值稅專用發票上注明的價款為5000000元,增值稅稅額為850000元,貨稅款尚未收到。(2)因某客戶破產,該客戶所欠貨款10000元不能收回,確認為壞賬損失。(3)收回上年度已轉銷為壞賬損失的應收賬款8000元并存入銀行。(4)收到某客戶以前所欠的貨稅款4000000元并存入銀行。(5)2010年12月31日,甲公司對應收賬款進行減值測試,確定按5%計提壞賬準備。要求:(1)編制2010年度確認壞賬損失的會計分錄。(2)編制收到上年度已轉銷為壞賬損失的應收賬款的會計分錄。(3)計算2010年年末“壞賬準備”科目余額。(4)編制2010年年末計提壞賬準備的會計分錄。(答案中的金額單位用元表示)
甲企業為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2019年12月1日,甲企業“應收賬款”科目借方余額為500萬元,“壞賬準備”科目貸方余額為25萬元,企業通過對應收款項的信用風險特征進行分析,確定計提壞賬準備的比例為期末應收賬款余額的5%。12月份,甲企業發生如下經濟業務:(1)12月5日,向乙企業賒銷商品一批,商品價目表標明的價格計算的金額為1000萬元(不含增值稅),由于是成批銷售,甲企業給予乙企業10%的商業折扣。(2)12月9日,一客戶破產,根據清算程序,有應收賬款40萬元不能收回,確認為壞賬。(3)12月11日,收到乙企業的銷貨款500萬元,存入銀行。(4)12月21日,收到2008年已轉銷為壞賬的應收賬款10萬元,存入銀行。(5)12月30日,向丙企業銷售商品一批,增值稅專用發票上注明的售價為100萬元,增值稅稅額為13萬元,貨款尚未收到。甲企業為了及早收回貨款在合同中規定的現金折扣條件為2/10,1/20,n/30。(假定計算現金折扣不考慮增值稅)會計分錄以及計算過程
你好,老師,我公司主要經營貨物運輸,有一部分是鋁粉掛靠車。我們的成本票掛在應付賬款科目金額160萬元,已支付150萬元,應付賬款剩于10萬元未支付,比如7月鋁粉運費收回,我們要從運費中扣除10萬元用于充值鋁粉車過路費,實際過路費已跟人家充值,等過路費開好,發票我們已經收到,現在要支付應付賬款未支付的10萬元。我們這個賬是不是不平啊 !把未支付10萬元忚已經支付給人家,我的理解是不是正確,老師幫我看一下,過路費已充值,發票我們收到了,現在要把7月應付賬款余額結清。充值10萬元的過路費是不是等沒有扣除啊,最后還不是支付給人家啦。等于用我們的錢一樣啊。
老師好!請問給醫院開具骨科耗材的發票,其中一個不是集采目錄的,只能贈送,請問這個贈送的是否需要開具發票給醫院呢?如何開具呢?謝謝老師!
比如虧損12萬,需要合伙人承擔平分,記賬憑證應該怎么記
請問公司社保費需要計提嗎?去年12月份社保費和公積金可以以直接管理費用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設費計算依據的文件是哪個
老師財務報表更正申報怎樣操作啊
法人個人把錢給員工60000,員工轉到40000轉到公司賬號,2萬支付工作需要業務費,這樣分錄怎么寫
請問:資產負債表其他應付款,其他應收款是負數不可以嗎?
老師 一個剛來的會計 讓她付款 她說快下班了 今天還得轉 后面看到工作量又說 這么多 體現這個會計如何
法人和執行董事不在本單位繳納社保和簽訂勞動合同是否可以,就職于其他單位是否可以
如果用中天易單證備案后,電子稅務局還要操作,備案完成嗎?還是自動顯示備案完成
你好,老師,實際上我們發完149塊后,結算金額為57916元,但是當時現場混亂,客戶已經拿其他的商家代替了,我們發票已經開完,相當于我們不用發這149塊了,應收賬款為57916,只是我做內賬時,還實際發貨做賬,少了149塊,所以余額為減少,我要怎么做呢
您好,如果按你這樣說的話可以把之前發貨的單價提高。因為你這149塊不發貨也是這個價格的話。相當于把單價提高了。
好的,老師
好的,希望我的回答對您有所幫助。