看下發票有備注支付企業代扣代繳嗎?沒有的話,不用。
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
有一個人的有,另一個人的沒有。不知道為什么會有這樣的區別?
你好,那你看下沒有的那個人是不是稅務局已經代收了?
稅局代收是他在開票時稅局收嗎?
你好是的,是這么理解的。
15萬需要交多少稅?
你好,如果是按照勞務報酬來繳納的,15萬除以1.01*80%*20%
1.01是什么意思?如果我司不給對方代扣代繳,有什么后果?
15萬是價稅合計的,需要換算成不含稅的。 1%是它的增值稅稅率。
如果發票有備注支付企業代扣代繳,你們單位沒有給他代扣代繳的,稅務局會要求你們單位給他補上。
可是15萬我們已經全額付給對方了,沒有從中扣除稅金
你單位承擔這個稅款次年匯算清繳的數,如果有退稅,讓個人退給你們。
意思是要明年匯算清繳后找對方要回來?為什么我按勞務報酬申報需要交稅(150000-30000)*40%-7000=41000
因為這里規定的是企業代扣代繳,它不屬于工資,屬于勞務費。
我是這樣申報的,不知道是哪里有問題呢?
和我的那個算法不一樣嗎?他這個3000就是十五萬乘以20%的。