你好 計提折舊 借:制造費用400 000,貸:累計折舊?400 000 分配制造費用 借:生產成本—A產品?400 000*1000/(1000%2B3000) 生產成本—B產品?400 000*3000/(1000%2B3000) 貸:制造費用?400 000
青園工廠第三車間生產甲乙、丙三種產品,2018年10月份共 發生制造費用27000元,兩種產品共計生產工時7000小時,其中甲產品4000小時,乙產品3000小時,丙產品2000小時。 要求: (1)采用生產工人工時比例法計算分配本月制造費用,完成制造費用分配表 生產工時 分配率 分配金額 甲產品 乙產品 丙產品 (2)編制分配結果制造費用的會計分錄。
2019年6月甲公司共計提車間固定資產折舊費用400 000元,生產耗時4000小時,其中生產A商品1000小時、B商品3000小時,甲公司根據機器工時分配制造費用。要求:編制計提車間固定資產折舊費用會計分錄,編制結轉制造費用的會計分錄。
1.某公司三車間生產甲、乙兩種產品,本月共發生制造費用27600元,兩種產品共計生產工時6000小時,其中甲產品3500小時,乙產品2500小時。要求:(1)按生產工時比例法計算分配制造費用(2)編制分配結轉制造費用的會計分錄。
2021年9月泰勒公司三車間生產A,B兩種產品,本月發生制造費用9860元,A產品耗用機器工時2500小時,B產品耗用機器工時1500小時。要求:1列式分配兩種產品的制造費用2編制會計分錄
2021年9月泰勒公司三車間生產A,B兩種產品,本月發生制造費用9860元,A產品耗用機器工時2500小時,B產品耗用機器工時1500小時。要求:1列式分配兩種產品的制造費用2編制會計分錄
股權轉讓資本公積需要轉嘛
老師好,去年注冊的公司,24年公司沒有營業銷售,就做一些加工,但是沒有開銷售發票,賬上掛了制造費用房租水電和員工工資—生產成本,這些掛賬等后期有銷售產品了再慢慢結轉成本可以嗎?
待抵扣稅費負數,期初放借放還是貸方?
我們公司是工程公司,從外面請了臨時工,簽約的勞務合同,這種在自然人電子稅務局申報工資的時候要在哪一個模塊申報
老師好,請問下之前公司收到穩崗補貼做了借銀行存款貸營業外,,這個月退回的一部分回去要怎么入賬呢
老師,您好。請問下,發現往年暫估委托加工物資沒平,怎么處理呢?賬務我是這么做的 借委托加工物資 貸應付賬款-暫估
是不是要先申報24年年報,季度企業所得稅才能彌補以前年度虧損
老師,我們有一家個體工商戶營業執照下證時間是24年9月,一直沒有稅務登記,這個月才稅務登記,需要去稅務局說明把之前月份的稅務申報補上嗎?還是說直接從4月開始申報就好了?
我是公司是的法人,我可以通過公司給我發工資嗎
老師,我公司是生產塑料件的,需要用到模具,這個模具是入固定資產嗎?