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老師 以前有去年有張發票 我做管理費用 但是專票 我沒把進項稅單獨寫出來, 現在我在認證系統看見了,在做一筆分錄怎么呢。想把之前那個進項稅額做出來

2021-12-09 14:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-09 14:38

借應交稅費應交增值稅進項借管理費用負數

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快賬用戶3471 追問 2021-12-09 14:40

那 我之前的分錄意思被沖掉了嗎。只剩進項了?是嗎,我沒認證前, 借:管理費用 貸銀存,今年我想認證了但是發票還裝訂在去年, 分錄借進項,借管理費用(負數)第這意思嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-09 14:43

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶3471 追問 2021-12-09 14:48

這里就不存在貸放了是嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-12-09 14:50

你好,對的是的,借方付出就表示貸方。

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相關問題討論
借應交稅費應交增值稅進項借管理費用負數
2021-12-09
你好,學校有免稅的政策,無票收入不需要繳納增值稅的 看一下你們符合免稅政策吧。
2023-04-08
同學你好,如果原件找不到了,可以用對方的復印件下賬,進項稅額如果可以抵扣,是可以抵扣的,不用做進項稅額轉出
2021-10-24
你好 借庫存商品 進項 貸應付帳款 負數發票 借應付帳款 貸庫存商品 進項
2020-12-25
這種情況可以不用做賬,在申報報里作進項稅轉出處理
2020-12-25
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