你好,這個可以進入到職工教育經費里面。
老師,有一個公司請我們的老師去給他們公司培訓,支付給我們培訓費,對方是個人轉到我們賬戶,我們給他們開什么發票呢,內容開票,現代服務,培訓費可以嗎。還是非學歷教育教育培訓費還是非學歷教育培訓服務費呢。如果對方付款到我們私戶還能給他開發票嗎。這個帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網絡科技公司給我們駕校招生,學員的學費及培訓費等都是從網絡科技公司的對公賬上給我們轉,我們付給教練員的這個培訓費要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費,不包括培訓,但是現在這個學員是包括培訓費,培訓費應該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務費,就要教練員單獨去開勞務發票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學費是通過網絡科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學員的姓名開的,這個有什么影響嗎
老師,收到老板給的非學歷教育服務*培訓費,這個可以報銷嗎,我們公司沒有提過工會經費呢,之前也沒這方面的科目,這張發票我要怎么做賬呢
老板給了幾張買了菜的專票給我 想要入賬做成本或者費用發票, 但是這個公司目前沒有業務沒有收入也沒有工資發放, 請問一下老師 ,這個發票我要怎么做才好呢?
老師,請問下老板給了一張員工培訓的發票報銷,這個我是借應付職工薪酬-職工教育經費貸庫存現金對嗎?這個是突然收到的,之前沒有計提過
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
分錄怎么做呢,之前我沒有計提過教育經費的哦
借管理費用、職工教育經費在應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸庫存現金。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝你了。