一并買入的計入固定資產(chǎn),分開買入的,軟件入無形資產(chǎn),配套硬件計入固定資產(chǎn)
我公司是安裝門禁公司,承包了一個建設(shè)項目,為這個項目購買的軟件(一個門禁服務(wù)管理軟件app) ,這個我覺得應(yīng)該計入工程施工——間接費(fèi)用,一次計入。但是有的說要計入無形資產(chǎn),然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統(tǒng),所以不知道會計分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細(xì)致一點(diǎn),我是個小白!
老師你好,公司這個月購買了一套專業(yè)的設(shè)計軟件,我把它作為無形資產(chǎn)入賬金額56000元,可以一次性攤銷吧
老師好,我們公司餐飲店買了一套收銀系統(tǒng),軟件?配套硬件一共15200元,我可以一起計入無形資產(chǎn)嗎?如何攤銷?
老師,我們公司購買了一套物業(yè)管理系統(tǒng),一次買斷,9000元左右,我可以直接入費(fèi)用嗎?還是要計入無形資產(chǎn)在進(jìn)行攤銷啊?
老師您好,公司有購買一個軟件平臺,賬上計無形資產(chǎn)。每月攤銷計入銷售費(fèi)用。年底的時候統(tǒng)一收平臺使用的管理費(fèi)用。這個服務(wù)費(fèi)我直接做無成本收入可以嗎?(就是原本折舊計提到管理費(fèi)用了,管理費(fèi)用不轉(zhuǎn)到成本)這樣可以嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
費(fèi)用我一起付的,合同上有明細(xì),那我讓對方發(fā)票按合同明細(xì)開具,然后軟件入無形,硬件入固資可以吧?
可以這樣分開處理的。
請問老師這種情況都按三年攤銷和折舊可以嗎?
可以按3年的折舊,無形資產(chǎn)按規(guī)定不低于10年攤銷,可以向稅務(wù)申請不低于2年
您知道怎么申請嗎? 像這軟件就六千多我一次性入銷售費(fèi)用可以嗎?
在電子稅務(wù)局備案。金額小可以入管理費(fèi)用
好的。這放餐廳收銀用的,是不是得銷售費(fèi)用?
不,這個是生產(chǎn)經(jīng)營用的,計管理費(fèi)用。