你好,增值稅、附加稅、印花稅、個稅、企業所得稅,有些地方還需要交工會經費和水利建設,看對方稅務局要求。
老師我已報驗戶登陸預繳增值稅,是不是這里填項目所在地的區域?還是填我注冊地的區域,沒有跨省哈,只是跨市了,謝謝
建筑安裝 跨區域(省內) 預繳了一部份 老師幫我看一下哪些 稅在項目所在地預繳了 就不用預繳了
一般納稅人開了建筑服務發票幾萬元,還需要辦理跨區域事項報告,去預繳?如果不預繳,就直接下個月申報,在本地繳稅會怎么樣
老師,跨區域建筑服務,按理說就當在項目地預繳稅款,現在甲方沒有要求我們在項目地預繳,是不是我們可以選擇在機構地統一報稅還是應當在項目地預繳才合規
你好老師,建筑企業跨區域施工的話需要預繳增值稅及相關稅費。之前我們公司一直都是先在電子稅務局填跨區域涉稅事項報告,然后下載下來到外地施工地的稅務大廳進行預繳稅款,但是這樣很成本太大了因為施工方和公司跨省距離特別遠。我最近看到電子稅務局上面就有增值稅和附加稅的預繳表,是不是我直接填這個增值稅及附加稅預繳表并直接在線上預繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個跨區域涉稅事項報告然后也不用再去大老遠的建筑施工地稅務大廳預繳啥的了?
老師,出售固定資產,為了增值稅和所得稅報表收入一致,可以把出售收入計入其他業務收入嗎?不計入營業外收入
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師你好,我們公司是民企的航空主題樂園,現在門票放在分銷商賣,定價100,分銷商按20%收取傭金,游客買的票100元統一進到分銷商賬戶,分銷商到時候直接抽走20%傭金,剩余的錢打到我們賬戶,發票要求我們全額開給顧客 1、這樣資金安全可控嗎 2、我們按100確定收入嗎,分銷商按20開服務發票給我們? 3、我們按80確認收入,經銷商再開20服務發票給我們?
老師,山東社保24年繳費基數多少呢
老師,我這邊一個實務問題是:生產的成品會用到水,因為水表壞了兩天,需要加權平均算出那兩天的用水量。假如3.25號到4.8號產量為11891.0204噸,用水量是561立方,我現在要加權這兩個數去算9.10號的用水量,應該怎么算
請問 如果我們單位匯算清繳 轉出財務費用-手續費 10萬元 做匯算清繳調增 來年取得發票還能再調減回去嗎
下列有關于固有限制的說法中,錯誤的有()。A即使注冊會計師按照審計準則的要求執行審計工作,也不能發現所有重大錯報B被審計單位管理層拒絕提供相關信息不屬于審計的固有限制C.被審計單位管理層編制財務報表時需要作出會計估計是審計固有限制的來源之一D.注冊會計師不是鑒定文件真偽的專家,因此無需對于件的真偽執行進一步審計程序
全國企業信息公示里關于股權變更里面的信息會體現有沒有實繳嗎
你們好,店里需要購買手機,可以在公賬款里面扣嗎,發票開店名就行是嗎?!
老師,你好,請問在天津注冊個外貿出口企業,可以在河北省做賬報稅嗎?會有什么影響?
異地預繳,然后你自己回來申報抵扣。
就這兩張
我的意思是 在異地交了之后 回來還要交哪些稅
你看你的稅種認定,電子稅務局首頁搜稅種認定你需要交哪些稅款,基本上我上面的這些都包含在里了。
是指這兩張表上的,老師
你好,你上面兩個圖片里面沒有增值稅,也沒有個稅,也沒有企業所得稅。
這里。。。。。。圖片
當時是怎么要求申報的?
個稅是怎么申報的?按照工資薪金已經繳納嗎?如果是的話,已經申報了的情況下可以的。
個稅沒有預繳 工地上這些人請的勞務派遣公司的
你好,那就這些已經交權了。