您好,是的,暫估要在這個月沖回
老師,我上個月做的暫估,可是暫估的商品發票還沒有回來,我是否在這個月先不用暫估回來,還是先暫估回來,然后在做一個暫估呢
大家好!我想問下暫估的問題。如果這個月我暫估了一筆,下個月還沒到發票我繼續暫估。前提是先把上個月的沖掉才能做次月的暫估是不是?直到發票到為止,我不知道我的理解對不對?
老師,我們以前用暫估憑證,現在不想用暫估了,就是到發票才做賬,那上個月的暫估是不是要在這個月沖回呢?
這個是先暫估的,6月份發票來了沖的暫估,這個發票不是這個暫估,那我現在怎么處理分錄?這個發票就是進貨,進的水泥不是暫估的材料發票。
這個是先暫估的,6月份發票來了沖的暫估,這個發票不是這個暫估,那我現在怎么處理分錄?這個發票就是進貨,進的水泥不是暫估的材料發票。求現在分錄
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
老師,為什么我沖回后有一部分原材料的余額是負的了呢
你好可能是沖多了吧,核對一下
是按著上個月的暫估憑證沖的呢
全部沖回再按發票記就不會出現負數情況的
不知道是哪里出了問題呢
沖多了吧,仔細核對一下