那發(fā)過來(lái)看看,看能否幫到您
老師,麻煩你幫我看一下我這樣算的稅費(fèi)是不是對(duì)的。
老師麻煩幫我看一下我4月計(jì)提的稅費(fèi)是不是這樣做的
老師 麻煩你幫我看一下 做的對(duì)不
你好老師:麻煩你幫我看一下這樣寫分錄對(duì)嗎?
老師麻煩幫我看一下增值稅這樣做對(duì)不對(duì)
老師您好!請(qǐng)問企業(yè)4月預(yù)收5月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,已開出專票并收到銀行存款,4月賬務(wù)處理怎么做?
請(qǐng)問老師贈(zèng)送產(chǎn)品視同銷售沒有銀行收入,可以不開票申報(bào)無(wú)票收入?增值稅申報(bào)表填無(wú)票收入??jī)r(jià)格根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格確認(rèn)收入?
老師好,員工住宿的酒店跟跟開具發(fā)票的酒店不一致有風(fēng)險(xiǎn)嗎
麻煩問一下,這個(gè)匯算清繳的表填的對(duì)么
單位員工外出出差都用的自己的車回來(lái)按公里數(shù)報(bào)銷油費(fèi),一定需要他們提供發(fā)票才能稅前扣除嗎,電車發(fā)票無(wú)法開具怎么辦,也沒有與公司簽訂私車公用協(xié)議,這塊應(yīng)該如何規(guī)劃才沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師您好小規(guī)模企業(yè)普票稅費(fèi)記營(yíng)業(yè)外收入可以嗎?稅務(wù)申報(bào)時(shí)怎么做?
所得稅匯算要交的稅款賬務(wù)處理小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我想問下,法人以無(wú)形資產(chǎn)增加實(shí)收資本,金額有5000萬(wàn),無(wú)形資產(chǎn)入帳的話需要法人開具無(wú)形資產(chǎn)發(fā)票嗎
老師請(qǐng)問工商年報(bào),收入總額是不是包含營(yíng)業(yè)外收入,系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)不包含營(yíng)業(yè)外收入,需要加上嗎?
老師,工商年報(bào)里面的單位繳費(fèi)基數(shù),養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)這些的繳費(fèi)基數(shù)是怎么算的?
剛發(fā)了你那邊沒有看到嗎?我再發(fā)一下
是有四次開發(fā)票
這個(gè)純粹自己做表格計(jì)算的話,沒什么問題
我是想問你一下,我這樣算的稅是不是對(duì)的,就是當(dāng)次開票時(shí)交的增值稅和附加稅還是其它的預(yù)交的稅費(fèi)
實(shí)際是不這樣,進(jìn)項(xiàng)不夠抵,一般不認(rèn)證不入賬
個(gè)人所得稅怎么計(jì)算來(lái)的?
所得稅還有成本費(fèi)用,不光是稅費(fèi),這里怎么計(jì)算的
個(gè)稅和企業(yè)所得稅是預(yù)交的,進(jìn)項(xiàng)當(dāng)期如果大于銷項(xiàng)(開票的金額),當(dāng)期就不交銷項(xiàng)和附加
這樣操作不妥當(dāng),穩(wěn)妥的,是穩(wěn)定在一定的增值稅稅負(fù)水平上
我們是借資質(zhì)做工程的,稅是我們項(xiàng)目同公司來(lái)做稅費(fèi)結(jié)算,我這個(gè)表就是同公司核對(duì)稅費(fèi)的情況表
我們前期是有進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但是到后期肯定是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的,肯定是有稅負(fù)的
恩,可以,老師這邊給的參考意見,您根據(jù)公司情況處理
我就是想問下,我這樣算,對(duì)不對(duì)
我就是想問下,我這樣算,對(duì)不對(duì)——老師這邊不知道你的稅率,還有不交增值稅就沒有附加稅,附加稅有什么有數(shù)字,這是什么意思
我們交的9個(gè)點(diǎn)增值稅
是這樣算的,數(shù)字沒錯(cuò)