早上好 增值稅稅率是9%,這個專票和普票都是可以的
老師早上好,我們公司的房租租賃給其他公司,租賃時間是2017年2018年,一直沒收到租金。現在對方要給我們轉錢,要求開具發票,請問我們的開票稅率是多少呀,專票是普票呢?
老師您好,我想問一下,我們當地有針對疫情的房租補貼,但是社區要求開發票,我們公司對外出租的門面房要給租戶開發票,公司是小規模,我們開具的不動產經營租賃 普票的稅率應該是多少?
老師,請問我們公司將廠房租賃給其他單位,現在給他們開租賃發票稅率是多少呢
老師,我們公司是供應鏈企業。給各個大學配送蔬菜和肉類。像我們的現場辦公的場地,是租的其他公司的場地。租賃費總的12萬多,一年一付。但是對方公司不愿意給我們開具發票。請問,對方公司給我們開具租賃發票,他們需要分別繳納多少錢的哪些稅?
老師,您好!我們公司租了一間廠房,對方公司給我們開具了5%的不動產經營租賃發票,是普票,現在我們要求對方給我們開具,5%的專票,那么對方公司是按照5%開具專票,還是簡按1%繳納增值稅呢?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
老師,這個不應該是簡易征稅嗎
你符合條件嗎?要符合的才是的
老師,具體是什么條件呀?
你們要出租自行開發的房地產老項目,這個時間是2018年之前的
還有其他條件嗎
還有要求稅務局備案,其他沒有了
老師,我們在稅務局備案了。前面都是2016年以前簽訂的合同。開具發票都是簡易征稅5%,現在是2017年餓合同。我有點蒙,不知道應該按多少開票。開啥票
是你自己的老項目嗎,這個才是可以按照簡易征收的
老師,是我們公司自己的老項目呢
那你這個是符合條件的阿
老師,那我是不是可以給對方開具9%的專票或者5%的專票呢?
你這個開5%的,因為是老項目,是不可以抵扣的。如果是9%,那么你的勁才那么你的進項才是可以抵扣的
老師,5%不可以抵扣的我知道呢,我的意思是,如果對方要求開具9%的專票,我可以給對方開嗎?。?
你其他有開過5%的發票嗎?如果開過,那么你開9%的發票,也是不可以抵扣的
老師,那我開多少的合適呀,前面都是5%的普票唄
開多少你都是不可以抵扣的啊
我不可以抵扣,但是對方可以抵扣是嗎?
是的,對方才是可以抵扣的