你好,一個(gè)公司去支付廣告費(fèi)(收費(fèi)收據(jù),轉(zhuǎn)賬支票,報(bào)銷單),分錄是 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 是填寫付款憑證?
老師:剛來轉(zhuǎn)行一家新開業(yè)單位。現(xiàn)沒財(cái)務(wù),沒出納。我來做會(huì)計(jì),這樣手工先做記賬憑證,可以嗎?還是要等出納來把付款憑證寫了,后附原始單據(jù)。然后我才這樣做記賬憑證呢?那個(gè)付款憑證是不是出納做的?還是我可以一起做?記賬憑證是根據(jù)付款憑證才做的嗎?還是直接根據(jù)原始憑證做? 請老師詳細(xì)介紹一下, 謝謝!
您好老師,問一下,我們在做費(fèi)用報(bào)銷憑證的時(shí)候有當(dāng)月發(fā)生下月支付的情況,那這樣我們的面單、憑證、付款憑證應(yīng)該怎么做呢?面單(報(bào)銷單)、原始憑證、付款憑證,這些是放在當(dāng)月還是放到下個(gè)月?
老師,如果我只有記賬憑證一種憑證,那么付款憑證和收款憑證是不是可以作為原始憑證附在后面,如:每次付款時(shí)要這付哪個(gè)公司的,金額多少,老板簽字后我作為原始憑證付在記賬憑證后面
一個(gè)公司去支付廣告費(fèi),有三張?jiān)紤{證:收費(fèi)收據(jù),轉(zhuǎn)賬支票,報(bào)銷單,這該怎么做記賬憑證,是轉(zhuǎn)賬憑證還是付款憑證?
車間采購人員出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)1500元元,預(yù)借1200元,企業(yè)補(bǔ)足現(xiàn)金300元,這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該編制的記賬憑證有a付款憑證,B收款憑證,C轉(zhuǎn)賬憑證,D原始憑證。多選題。
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
那那張報(bào)銷單怎么辦
你好,報(bào)銷單作為費(fèi)用分錄附件啊?
收費(fèi)收據(jù)上寫的是交費(fèi)單位負(fù)責(zé)人的報(bào)銷憑證,所以不是那個(gè)負(fù)責(zé)人去交費(fèi)嗎,不應(yīng)該填寫轉(zhuǎn)賬憑證給他報(bào)銷嗎
你好 這里的轉(zhuǎn)賬憑證是會(huì)計(jì)上的概念:不涉及現(xiàn)金和銀行存款余額的變動(dòng),才填寫這種憑證(轉(zhuǎn)賬憑證) 轉(zhuǎn)賬憑證不是把款項(xiàng)轉(zhuǎn)出去而填寫憑證的意思 一個(gè)公司去支付廣告費(fèi)(收費(fèi)收據(jù),轉(zhuǎn)賬支票,報(bào)銷單),分錄是 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 因?yàn)樯婕般y行存款減少,就填寫銀行付款憑證才是的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。 晚安?