對上月做賬分錄進行紅字沖銷就可以了。
老師您好!我們今天針對2019年6月18號的一張專票開具了紅字發票,金額5萬,那我們是不是要針對這張紅字發票做一個紅字分錄: 借:應收賬款 5萬(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 銷項(紅字) 謝謝!
收到一張供應商開具的紅字發票,我們上月已認證做賬,針對這個紅字發票怎么入賬
上個月取得的專票已經認證了,對方直接開具了紅發票綜合,但是我們不知道對方已經開具了紅字,請問我要怎樣查詢這張紅字發票的信息,是開具的紅字發票
老師我們本月收到一張專用發票,需要本月認證完下月上傳紅字信息,另一個供應商給我們重新開具發票,這樣我做賬我只想賬面體現一個稅額,下個月做轉出,我入賬怎么入比較好?
供應商開具專票給我公司,已經認證抵扣入賬,上個月對賬發現數量開錯了,隨后我們開具紅字發票信息表給供應商,本月需要怎么做賬?這是原先會計分錄
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
進項稅做負數 還是進項稅額轉出
根據《增值稅一般納稅人納稅申報辦法》,納稅人開具發票和取得抵扣憑證的情況不僅在申報表中反映,而且數據要與抄報稅、抵扣信息采集等金稅信息完全一致,即已認證的增值稅發票又被作廢時,必須通過紅沖增值稅發票來解決。進項稅額轉出雖然也會得出同樣的增值稅留抵金額,但進項稅額是錯誤的。