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老師,請問我們公司生產大型機器,已經完工出庫,發到購買商哪里了,但是發走后兩三個月我們的員工都會跟著過去調試,在這期間我們公司還會采購零件,請問這能記到成本里面嗎?如果不能的話,請問老師怎么做了?

2021-12-05 07:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-05 07:30

你好!你們的合同怎么規定的?后續的調試是完成銷售的必要條件嗎?

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快賬用戶3411 追問 2021-12-05 07:32

對,像這樣得情況怎么做了

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快賬用戶3411 追問 2021-12-05 07:34

老師,后續的調試是完成銷售的必要條件,那發出商品后采購的零件財務怎么做賬了

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齊紅老師 解答 2021-12-05 08:10

你好,這樣的話需要記錄成本的。

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快賬用戶3411 追問 2021-12-05 08:16

老師,我已經做了借:發出商品,貸;庫存商品,這樣的情況怎么做到成本里?老師說明一下

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齊紅老師 解答 2021-12-05 08:58

你好,因為需要安裝和調試,你可以先計入在建工程科目過度一下。

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快賬用戶3411 追問 2021-12-05 10:32

老師,說全點分錄,因為機器生產完就發出去了,您能給我給我發一下從領料生產到入庫到出庫再到后期調試的所有分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-05 10:47

你好!發出商品的時候不要記錄發出商品,而是計入在建工程。后期的調試費用和材料,零件費等費用直接轉入在建工程,完工后再轉主營業務收入。

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快賬用戶3411 追問 2021-12-05 11:06

老師,說一下全部的分錄

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快賬用戶3411 追問 2021-12-05 11:07

我們不入庫,不做固定資產

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快賬用戶3411 追問 2021-12-05 11:07

老師,說一下全部分錄

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快賬用戶3411 追問 2021-12-05 11:12

老師,我們不是建筑企業,我們是生產可以說是安裝企業

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齊紅老師 解答 2021-12-05 11:15

你好!借在建工程 貸庫存商品 發生安裝領用材料等借在建工程貸原材料等 完工直接計入借應收賬款貸主營業務收入應交稅費 同時借主營業務成本貸在建工程,不用計入固定資產

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快賬用戶3411 追問 2021-12-05 12:01

老師,我們機器已經發走到購買方了,不用做發出商品好嗎?就記到在建工程?

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齊紅老師 解答 2021-12-05 12:55

你好!是的,因為需要安裝調試,之前不是問過你嗎?安裝和調試是合同確認收入的必要條件,是的話,安裝調試完之前,你都不能確認收入。所以安裝的,可以先計入在建工程。

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快賬用戶3411 追問 2021-12-05 13:19

老師,我就認可您的回答,那安裝調試的人工費也能記入在建工程吧,記在建工程貸應付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2021-12-05 14:13

你好!可以這樣處理的

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你好!你們的合同怎么規定的?后續的調試是完成銷售的必要條件嗎?
2021-12-05
您好,您這個還是屬于達到預定可使用狀態前發生的支出需要計入這個設備的原值中,你們給購買方買零件和分配人工費用,你還是要把采購的零件作為周轉材料,然后員工也屬于銷售費用
2021-12-04
你好? ? 你直接做 :借工程施工 -合同成本? -材料費? 就行了。? ?
2021-03-10
根據一般的會計準則,企業通常在提供服務或銷售商品時確認收入和成本。因此,在完成設備調試并符合會計準則規定的確認收入條件時,應該確認收入并結轉相應的成本。 具體來說,如果公司員工在客戶公司現場進行了調試,并且調試已經完成,那么可以認為公司已經提供了相應的服務,應該確認收入并結轉相應的成本。 此外,如果調試期間采購了一些物料,這些物料的費用也可以計入成本中。這些成本應該在物料采購時進行記錄和計入相應的科目。 需要注意的是,如果長時間不結轉成本,可能會導致公司的利潤過高,因為收入和成本不匹配。因此,建議在符合會計準則規定的條件下,盡快確認收入并結轉相應的成本。 最后,如果客戶要求以預付款的方式開具發票,可以在預付款金額確認收入時結轉相應的成本。但是,如果預付款金額與實際提供服務或銷售商品的價值不匹配,應該在后續確認收入時進行調整。
2023-11-14
您好,按權責發生制,暫估入賬:借原材料 貸應付賬款-暫估 運費:借原材料%2B進項 貸銀行存款
2025-02-11
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