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Q

您好!購買方去年收到一張運費專票已在去年認證過了。今年開了對應發票紅沖。會計分錄除了做一張紅沖還要怎么結轉呢?

2021-12-04 12:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-04 12:23

那你今年收到那個負數的時候,直接做紅沖就可以了。

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齊紅老師 解答 2021-12-04 12:23

不存在其他的處理了,只是這個沖紅的你之前抵扣了進項,你在申報的時候要做一個進項稅額轉出。

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快賬用戶3685 追問 2021-12-04 12:26

不用做以前年度損益調整嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-04 12:32

如果說你是小企業準則,不用用這個科目,企業準則的話,涉及到以前年度損益的科目采用這個科目。

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快賬用戶3685 追問 2021-12-04 12:32

那會計分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-12-04 12:33

你之前的運費放到了哪個科目?你用的是什么準則?

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快賬用戶3685 追問 2021-12-04 12:35

小企業會計準則的,我運費做銷售費用。我今年除了做紅字還要做哪些會計分錄

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齊紅老師 解答 2021-12-04 12:42

你現在直接是借銷售費用負數,同時借應交稅費負數。

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快賬用戶3685 追問 2021-12-04 12:44

就是做一張和藍字一樣的會計分錄?然后后面不懂怎么做

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齊紅老師 解答 2021-12-04 12:54

后面就不用處理呀,你只需要收到負數發票的時候做負數分錄就行了。

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快賬用戶3685 追問 2021-12-04 13:11

其他都不用做嗎?

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快賬用戶3685 追問 2021-12-04 13:12

不用調整企業企業所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-04 13:34

不用,因為你這個是小企業準則,你直接沖減的是當期的管理費用,所以說不用調整之前的所得稅

頭像
快賬用戶3685 追問 2021-12-04 14:22

那就是做紅沖就可以了對嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-04 14:31

對的,直接紅沖之后就可以了,不用做其他了。

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快賬用戶3685 追問 2021-12-04 14:33

好的,感謝

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齊紅老師 解答 2021-12-04 14:37

不客氣,祝你工作愉快。

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那你今年收到那個負數的時候,直接做紅沖就可以了。
2021-12-04
同學你好 錢退回來了嗎 金額多少 是什么會計準則
2024-04-08
同學你好 金額大的不能直接原分錄負數紅沖 要用以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸應收賬款27753.6 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020-09-17
同學你好 代開那里查詢
2023-05-25
你好,今年收到沖紅的發票會計分錄是 借:以前年度損益調整—主營業務成本 ,應交稅費—應交增值稅—進項稅額,貸:預付賬款
2024-06-19
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