那你今年收到那個負數的時候,直接做紅沖就可以了。
老師,我收到2張重復的運費發票,現在已經紅沖一張了,我是購買方,我已經勾選認證了,現在已經給對方開紅字信息表了,對方把負數發票給我了。圖1原來的分錄,圖2沖的分錄,沖的分錄我寫2個,應該選哪個
您好!購買方去年收到一張運費專票已在去年認證過了。今年開了對應發票紅沖。會計分錄除了做一張紅沖還要怎么結轉呢?
老師您好,供應商去年給我們開了一張發票,我們也已經入賬并且認證抵扣了,今年供應商把發票紅沖了,請問我們要怎么做賬務處理?
老師您好,我們是小規模納稅人,去年在電子稅務局上申請代開了一張專票給客戶,今年發現客戶稅號錯誤,要紅沖掉這張專票。今年我就去了稅局現場提交資料申請紅沖代開的專票,但是已經過去了兩個月,想問一下在哪里可以看到這張發票稅局有沒有幫我紅沖掉呢?
2023年2月收到了一張發票已經勾選認證過了。2024年發現這張發票類型開錯了,對方公司紅字沖紅后,重新開了這個發票,需要怎么做賬務處理呢?稅務又要怎么做呢?要重新勾選認證嗎?
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,有個個體戶,2023年忘記工商年報0申報了,顯示異常,這個怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應該按多少計提法定盈余公積?
老師高新技術企業減按15%的稅率征收企業所得稅。是按哪個金額
老師,一個總公司下邊有3個分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個分公司怎么轉款能減少風險和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產負債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當時沒票占估借:庫存商品 貸:應付賬款 結轉了 借:主營業務成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅 貸應付賬款 結轉成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發票都能開什么項目名稱
不存在其他的處理了,只是這個沖紅的你之前抵扣了進項,你在申報的時候要做一個進項稅額轉出。
不用做以前年度損益調整嗎?
如果說你是小企業準則,不用用這個科目,企業準則的話,涉及到以前年度損益的科目采用這個科目。
那會計分錄怎么做?
你之前的運費放到了哪個科目?你用的是什么準則?
小企業會計準則的,我運費做銷售費用。我今年除了做紅字還要做哪些會計分錄
你現在直接是借銷售費用負數,同時借應交稅費負數。
就是做一張和藍字一樣的會計分錄?然后后面不懂怎么做
后面就不用處理呀,你只需要收到負數發票的時候做負數分錄就行了。
其他都不用做嗎?
不用調整企業企業所得稅嗎?
不用,因為你這個是小企業準則,你直接沖減的是當期的管理費用,所以說不用調整之前的所得稅
那就是做紅沖就可以了對嗎?
對的,直接紅沖之后就可以了,不用做其他了。
好的,感謝
不客氣,祝你工作愉快。