稅收分類編碼:30799 稅收分類名稱:其他生活服務 開票商品名稱:*生活服務*保潔服務費 一般納稅人稅率:6%
四、1.某運輸公司為增值稅般納稅人,2019年6月發生如下業務:(1)對外出售不再使用的5輛客車固定資產,銷售價格為5萬元。己知該車為2010年購入:(2)運輸旅客取得不含稅收入300萬元;提供裝卸搬運服務,取得不含稅收入20萬元:(3)提供小轎車租賃服務,共取得不含稅銷售額20萬元:(4)購進汽油取得增值稅專用發票上注明的價款為10萬元,進行車輛維修保養取得的增值稅專用發票上注明的價款為5萬元。(5)為購買20輛新型燃氣大型客車用于旅客運輸,從銀行獲取1年期貸款500萬元,支付利息30萬元。已知:交通運輸服務稅率為9%;提供有形動產租賃服務稅率為13%;除有形動產租賃外的其他應征增值稅的現代服務稅率為6%,該企業各項經營業務分別核算。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)企業當月的增值稅應納稅額為多少萬元?(2)關于該企業當月允許抵扣的進項稅額如何計算?(3)運輸旅客、裝卸搬運服務、銀行貸款服務和提供小轎車租賃服務分別屬于增值稅征稅范圍中的哪類?(4)出售客車應繳納增值稅如何計算?
老師好,公司經營范圍有人力資源服務,系統內職工培訓服務,管理咨詢服務,想開報名費、考試報名費類的發票,稅收編碼是屬于哪個類?還是非學歷教育嗎?
請問老師,我們工地有很多個人的包工頭,我們給了工程款,但是他們沒有辦法提供發票給我們,然后就有一家A公司,自由職業者包工頭和A公司簽合同,去管理他們。然后我們把錢打給這個A公司,A公司再把錢打給包工頭們,然后他們就開具的6%的發票給我公司。開具的稅收編碼都是企業管理服務。例如:開具的發票如:*企業管理服務*勞務外包服務費、*企業管理服務*項目管理、*企業管理服務*保潔服務、*企業管理服務*企業管理服務。 這一類發票應該計入哪個科目呢?
經營范圍中,有出租商業用房,出租辦公用房, 在開發票時,是不是可以直接選擇: 銷售服務——現代服務——租賃服務——經營服務——不動產經營租賃—— 住宅經營租賃服務 ——其他住房租賃服務 的稅收分類編碼? 稅率是9%, 對嗎? 這是開票系統上,查到的順序
經營范圍有:專業保潔服務,如何在系統上添加 “保潔服務費”?屬于哪個稅收分類?稅收編碼是多少?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利