你好 稍等 看下題目
老師,你好,公司是一般納稅人和景區簽訂了合作,每個月的營業收入打給景區,景區扣掉分成打給公司,要求景區開票,景區不開票怎么說服?賬務怎么處理,公司賬務稅務負擔小些?
老師您好,請問一下a公司和b公司簽的合同,現在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協議呢
怎樣在網上變更法人、營業范圍
老師,開發票開給個人結果忘了點自然人業務了,這個咋操作,會有影響嗎?
老師,開標的時候甲方不在廠,中標單位服務完了,審計發現兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰的責任?
老師,一個表格里涉及很多料號,品名,數量,金額,現在通過料號數據透視匯總,怎么用料號去匹配品名,這個Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費是指哪些
會計學堂里有用友財務軟件操作學習嘛
還沒做賬,購買方就把發票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒有這筆收入?
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
好的 感謝
老師,能麻煩快一點么
借在建工程100%2B10=110 應交稅費-應交增值稅(進)13 貸銀行存款 ? 借固定資產110 貸在建工程110
2017年折舊額=110*2/11=20 2018年折舊額=(110-20)*2/11=16.36 2019年4個月的折舊=(110-20-16.36)*2/11*4/12=4.46 累計折舊=20%2B16.36%2B4.46=40.82 借在建工程110-40.82=69.18 累計折舊40.82 貸固定資產110 借營業外支出8.16 貸在建工程40.82*22/110=8.16 ? 借在建工程24%2B8=32 貸銀行存款32 ? 借固定資產93.02 貸在建工程69.18-8.16%2B32=93.02 2020.5-2021.4折舊=93.02*2/10=18.604 2021.5-2022.4折舊=(93.02-18.604)*2/10=14.88 2022.5-2022.11折舊=(93.02-18.604-14.88)*2/10*7/12=6.94586666667 累計折舊=18.604%2B14.88%2B6.95=40.434 借固定資產清理93.02-40.434=52.586 累計折舊40.434 貸固定資產93.02 ? 借固定資產清理5 貸銀行存款5 ? 借銀行存款93.6 貸固定資產清理80 應交稅費應交增值稅(銷)13.6 ? 此時固定資產清理為貸方余額=80-5-40.434=34.566 結轉 借固定資產清理34.566 貸資產處置損益/營業外收入34.566
辛苦老師了,太感謝了!!
不客氣的 ? ? 核對下? 不清楚的? ?共同探討