是的,就是計入應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
老師,您好: 我想問下我們6月購進的存貨收到專票6月沒有認(rèn)證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對的嗎 6月:借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅---進項稅額 待:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
老師,我下邊這個對不對? 待認(rèn)證進項稅額{進項留底數(shù)額過大,所以暫不認(rèn)證抵扣} ??借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 ???貸:應(yīng)付賬款 ???次月認(rèn)證抵扣時, ???借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ???貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
對方供應(yīng)商已經(jīng)開了稅票給我,但我本月未認(rèn)證抵扣,是否要做借庫管商品,應(yīng)交稅費待抵扣,貸應(yīng)付,次月認(rèn)證將待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅額
發(fā)票認(rèn)證前,做的是“應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額”,現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證勾選抵扣,但本期沒有收入,是否轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅稅費-待抵扣進項稅額中
老師你好,我收到一張進項票: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 抵扣時:借:? 貸應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進項稅額 抵扣時借方寫什么?
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到這家新公司去,怎么個轉(zhuǎn)法?
建筑垃圾需要繳納環(huán)保稅嗎?
企業(yè)匯算清繳后補交企業(yè)所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發(fā)現(xiàn)快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應(yīng)該如何做會計分錄?
我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè) 每個月有內(nèi)銷和外銷 上個月內(nèi)銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負(fù)的時候要算上內(nèi)銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本原始單據(jù)是什么
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀