你好;? 到時押金部分不退的掛其他業務收入處理的 繳納增值稅的?
老師,請問一下我們公司是摩托車銷售的公司,一般客戶都是批發給鄉鎮的,或者是零售給個人的。然后客戶給的款項都是微信支付或者轉賬給老板私人的。但是需要開發票 我們做外賬 借 庫存現金 貸 主營業務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅額,但是我們購進車輛都是銀行存款轉賬的。意思就是 法人收到客戶的錢不經過公戶進,是老板自己存公戶經過銀行付購買車的款。現金流大,會不會有問題??2年了,都是這樣操作的,公戶從來不會有客戶的錢,公戶就是扣稅 ,付購進款,還有房租,利息。就沒了
請教老師:汽車租賃公司出租車輛給客戶賺取租金,出租車輛時會收取押金,租賃期滿后客戶還車退押金,如果還車時,車輛有損傷,會從押金中扣除,請問扣除的這個押金收益直接進營業外收入呢還是要確認收入呢?
老師,咨詢一個問題,就是4s店銷售車輛,除整車外還包含上戶,加裝精品等業務。公司與客戶簽合同寫的是一個總體價格,對車價,上戶,精品具體金額未做明確規定,僅備注包含這些費用項目。公司上戶,加裝業務是外包出去的。開票給客戶僅開了車價部分,對上戶等其他費用未開具,而是讓代辦上戶方開票時抬頭直接開客戶名字,4s店取得這部分發票復印件做代收代付沖抵客戶往來款,剩下的往來再確認無票收入。這種操作有什么稅務風險呢?
老師我有個疑問。簡單說,舉個例子,100萬的車+購置稅108.9萬,然后租賃公司收車款總價108.9萬的4%的服務費44000,總開票是113.2萬,這是張增值稅專用發票,113.2萬票面金額其中的11.5%也就是13萬可以抵扣掉公司13萬稅款,其余金額抵扣企業所得稅。(可以開租賃費,可以一次抵扣,也可以分一年多次抵扣) 另外,因為是第一手買到融資租賃公司名下,買車簽合同的時候您就要確認好,7到10天以后車過戶到您指定名下(可以是任何個人或公司)如果賣給我們,我們可以提前約定金額市場價收(抵完稅還能不虧反賺),稅也抵了,現也套了,相比于從公司轉113萬到個人賬戶要交的稅,113萬,正常交40%的稅,到個人賬戶67.8萬,要劃算很多!
老師:我們是一、售后回租業務 我把我們的業務羅列如下: 1.我們從2手車市場買回車輛,按發票金額50萬入賬,上家沒有折舊額 2.我們把此車抵押給車行獲得45萬貸款 3.然后我們又在此車行把車租回來分期付款,本金加利息一共55萬,每月付款12000元,由于買來時沒有折舊金額,那我們賣出時也沒有折舊,那這個折舊怎么算 4.我們把抵押,又租回來的車輛租給我們下家,下家每月支付我們12500元 5.上述如何讓確認收入,和成本 請問老師,上述的分錄如何制作? 二、 我們時經營性租賃: 1.車行把車租賃給我們,我們每月支付12000元, 2.我們把車租給下家,下家沒有支付13000元給我們 上述如何讓確認收入,和成本 請問老師,上述的分錄如何制作? 煩請樸老師回答我這個問題
老師,我公司是一般納稅人,去年8月份的增值稅沒有繳納,現在繳納的話可以用現在的進項抵扣增值稅嗎
進項稅額10萬,按照行業的稅負率,我只抵扣了8萬,剩余的2萬還用做會計分錄嗎?如果做的話,會計分錄應該怎么做?
老師,增資擴股需要什么資料?
做商貿類的賬時,要在財務軟件啟動數量金額式嗎?還是可以不用這么麻煩的。這個數量金額我另外用表格做,做賬的時候直接根據發票上的金額做?
老師,24年工會經費四季度多提了,也繳了費沒有退,25年少計提了相應部分,匯算時要調整嗎?
老師,有配合稅局核查的 關系出口報關單的情況說明嗎,最好是有整理報關單合同編號所屬期的這樣的表
老師你好,小規模納稅人勞務派遣3%的稅率,可以減按1%嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師也是按13%交稅嗎?
你好;? ? ?分為兩種情況:若是會退回的押金,無需繳納增值稅。若是不退回的押金,需要開具發票,按照不動產租賃服務 按9%開票哈 ;? 繳納增值稅。??
老師車輛屬于動產吧?
你好;? 車輛是的? 按動產按13% 。? ? ?不動產按9%? ?
老師押金收益部分做其他業務收入,二級科目掛什么比較合適呢?
你好; 其他業務收入-車輛押金收入? ?
老師開票按動產租賃開還是租賃服務呢?
你好; 按照租賃服務下面的? 動產租賃來開票就行了。? ? ??