你好,是的,需要有現金的時候給做回來的。
老師,您好,請教一個問題,我司(小規模納稅人)提取備用金,如果通過公轉私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應該是 借:其他應收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認為分發股利的情況) 那現在被我通過公轉私提取備用金 借:庫存現金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現金 了 這樣是不是不規范,要調么,還是說在領導信任的情況下,做備用金(庫存現金)科目處理也行? 那如果實在要調賬的話,可能會被查的話,要怎么調啊
我的應付賬款比較多,這個應付賬款,就是我去我們商城買產品,差不多一兩個月讓公司開一次發票給我,當時代理會計把這些賬作為應付賬款,我現在想把備用金的取出來,用庫存現金的方式,來付這個應付賬款,分錄要不要寫應交稅費?需要票據什么的嗎?我問這邊的會計老師,她說要把我實際付出的憑證打出來,但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點多,不方便每一筆做,而且賬上的應付賬款都有對應金額發票的,公司給我開的發票,也是打了折的,和我實際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對公付款,那我現在做賬的話,就借應付賬款,貸庫存現金,然后附張領款憑證行不行?
公司已經運行了三個月了,但都只是費用支出,沒有生產,老板私賬買了固定資產啊辦公費啊,有一些不開發票的就不管它,但有一些對方發票開來了。現在對公賬戶我才去開出來,外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬,我對公再重新付,但對方也都不同意。那收到發票我肯定是要做賬的,但私賬付的話就是庫存現金,但賬才建立沒有現金,那應該怎么辦?借:固定資產、費用等,貸:其他應付款—老板 這樣可以嗎?等什么時候對公賬戶有足夠的錢了,再把這個錢轉到老板私賬,把其他應付款做平,這樣操作有沒有風險?
您好,想咨詢一個問題,因為公司開始庫存現金不足,賬套里一些費用票子就掛往來了,科目顯示的是管理費用和其他應付款,這個是不是需要年底或者有現金的時候統一給他銷回來,因為實際上當時那些票子也都報銷了,做賬的話按庫存現金每月就結不了賬。。
@莫老師,上次問的現金的問題,就是我們辦的現金卡,公賬轉的現金卡,平時報銷走的現金,比如報銷金額1000現金賬戶減少1000,實際只有500的票,賬上貸現金500,這樣的話外賬和現金日記賬一年有幾十萬的差額,外賬現金越來越多,這個現金賬戶怎么調賬?第二個現金多得原因是之前代賬公司做報個稅的工資跟我們實際的發放不一樣,他為了不交個稅,差額部分做的借現金,貸銀行,導致現金越來越多。
老師我司收到個稅手續費退稅然后三月申請的四月才到賬這個手學費是需要申報增值稅嗎是申報在三月的所屬期還是四月所屬期
我不小心把4月份得一張費用票做到了3月份的賬里,已經繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風險推送說營業外支出調整異常,我該怎么辦
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
老師結轉的時候說資產負債表中的期末余額減期初余額不等于利潤表的凈利潤,這是哪里出錯了呢
我接了一個公司財務工作,但是公司成立之初頭5年的賬都是財務公司在做,我現在猶豫是從公司開始重新做5年還是調賬呢,如果調賬沒有準確數據。我擔心重新做5年,這5年的財務報表不好處理,所以也是沒想法,想問一下經歷過的人,拿個主意。
郭老師,社保每年7月都會調整嗎
一個人被兩家公司發工資報個稅,兩家公司可以個稅申報都是正常工資薪金嗎
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