同學(xué)你好 這個(gè)可以的
公司采購了商品給客戶,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)開給我們了,但是我們沒有開給客戶,這個(gè)月開有影響嗎? 公司采購了商品給客戶,我們還未收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但已經(jīng)將發(fā)票開給客戶了,這種情況又是該怎樣處理呢?
我們做商貿(mào)的 當(dāng)月a產(chǎn)品購進(jìn)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我這個(gè)月賣出去了 能開票給我的客戶嗎
老師,請(qǐng)問我們賣給客戶貨,供應(yīng)商貨給我們了,還沒給我們開發(fā)票,我們這個(gè)月準(zhǔn)備把貨給客戶,我們?cè)跊]有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前能不能給客戶開具發(fā)票
問一下,我這邊有之前給客戶銷售的A商品的進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)時(shí)客戶A不需要票,但我找我的供應(yīng)商要了發(fā)票,也就說目前有多余的進(jìn)項(xiàng)票。然后現(xiàn)在我要采購B產(chǎn)品賣給B客戶,B客戶要求我開普票給他,我能否用A商品的進(jìn)項(xiàng)票去開給B客戶。(我還要保證開給B客戶的是B產(chǎn)品的明細(xì))
老師,請(qǐng)問我們購進(jìn)的商品沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,賣出去開票了,這個(gè)怎么弄?
老師匯算清繳職工薪酬是應(yīng)付職工薪酬貸方但是我計(jì)提工資時(shí)候把個(gè)人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺(tái)電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒收到發(fā)票25年2月開的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒錢分,怎么辦
先暫估入庫就可以了
其他型號(hào)的有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,這個(gè)月進(jìn)了一批沒有進(jìn)項(xiàng)的貨
后面也不會(huì)開票,也不會(huì)獲得進(jìn)項(xiàng)
那就匯算清繳的時(shí)候調(diào)增哦
然后我們付款也是用私賬付的倩
那我外賬上就是 貸庫存現(xiàn)金出去么,不是公賬付的
那就做其他應(yīng)付款 或則現(xiàn)金