你好,如果發(fā)票開的就是模具且可以重復(fù)利用的話建議計(jì)入固定資產(chǎn),用攤銷的形式計(jì)入成本費(fèi)用
我們公司生產(chǎn)鋁箔餐盒的,每次生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)品時(shí)自己要開發(fā)一套模具出來,然后就會(huì)買很多種類的模具配件,我買進(jìn)來做的分錄是 借:周轉(zhuǎn)材料~模具配件 貸:銀行存款 前期只是研發(fā)階段,8月到10月買模具配件大概花了10萬塊,但還沒正式生產(chǎn)出產(chǎn)品來,我可以把前期的模具費(fèi)一次費(fèi)用化嗎,還是月底不結(jié)轉(zhuǎn)一直掛在周轉(zhuǎn)材料那科目里面?
公司是貿(mào)易公司,賣了一款產(chǎn)品,需要自己開模做產(chǎn)品,模具費(fèi)(二十萬)要公司承擔(dān),工廠只做產(chǎn)品。模具費(fèi)和產(chǎn)品單獨(dú)收費(fèi)。那對(duì)于我司來說,模具費(fèi)如何入賬呢?入什么科目合適?
請(qǐng)問一下,我們公司是自己設(shè)計(jì)了產(chǎn)品,然后找代工廠開模具生產(chǎn),因?yàn)闀?huì)更新改版,所以最近幾個(gè)月都有付給工廠這個(gè)模具費(fèi),都是10w以上的金額,最高一次付了70w,那這個(gè)模具費(fèi)應(yīng)該要怎么做賬比較合理合法?
咨詢個(gè)問題,我們公司有自己的生產(chǎn)工廠,也有自己的商貿(mào)公司,商貿(mào)公司負(fù)責(zé)銷售生產(chǎn)公司的產(chǎn)品,都是獨(dú)立核算的,比如我們商貿(mào)公司賣A產(chǎn)品,突然領(lǐng)導(dǎo)從生產(chǎn)工廠領(lǐng)了AB兩種產(chǎn)品說送人了,讓我們商貿(mào)公司承擔(dān),這兩種送人產(chǎn)品我是直接走費(fèi)用呢,還是我先入庫再視同銷售?具體分錄怎么處理(A產(chǎn)品是我正常賣的,且我也有庫存,只是當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)去工廠又拿了一個(gè))
請(qǐng)問一下,我們公司是貿(mào)易公司,產(chǎn)品是我們自己設(shè)計(jì)找工廠開模具,讓工廠幫我們代加工的。那么付出去的這個(gè)模具費(fèi),每個(gè)月攤銷出來的金額是計(jì)入成本,還是銷售費(fèi)用呢
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?