那你現(xiàn)在就暫估入賬,借原材料,貸銀行存款。后面收到發(fā)票,如果說有差額就調整,沒有的話發(fā)票作為附件放在后面就行。
原材料的入庫,如,款已付活在貨未到票未收,款已付貨未收票已收,款未付貨已到票未收,款未付貨已到票已收都怎么做賬啊
固定資產已經付款,已收到并投入使用,但發(fā)票未到;已經收到貨并投入使用,發(fā)票已到,但錢未付。這兩種情況分別怎么做賬?
貨已驗收款已付清但發(fā)票未到,要怎么做賬
材料已驗收入庫,貨款已支付,發(fā)票尚未收到,怎么做賬
購買商品,貨已到,送貨單已到,已入庫,也已付款,但是發(fā)票未收到,應該怎么記賬?收到發(fā)票后又該怎么記賬?
您好題庫怎么看不了,能不能解決
這個分路一合并,我還欠老板的錢嗎?
老師,快賬軟件結轉后怎么沒有損益憑證呢
職工培訓費怎么做賬分錄
老師,聽說購買自家用車輛交的購置稅第二年可以申請退還,請問有這么個回事嗎?
老師,請問,企業(yè)從個人租賃的房屋用于辦公,企業(yè)需要繳納房產稅么,如果個人不交,企業(yè)可以代繳么,
計算這個以舊換新銷售額是不得扣減舊貨物的收購價格,那就是正常銷售50臺,?以舊換新20臺。的銷售額來交稅
為什么手機聽課可以,電腦沒法聽課
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數(shù)怎么寫呢,比如我們這里是4416,員工從8月份開始交有2個人。這樣基數(shù)4416?2?5的和嗎
上任會計生產成本余額還94萬多,對我年底的本年利潤有影響嗎?
付的錢是做預付款嗎?
不用放預付賬款,因為你貨已經收到了,直接放到原材料相關的科目。
不是沒收到發(fā)票嗎,能直接入原材料嗎?整個分錄是不是?借:原材料 貸:應付賬款-暫估 借:原材料 貸:銀行存款 等收到發(fā)票就做紅沖 借 :應付賬款-暫估 貸:原材料 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:????
你現(xiàn)在直接是借原材料,貸銀行存款就可以了。如果說你未來是要收專票的話,你就是借原材料,同時借預付賬款貸銀行存款。后面收到專用發(fā)票,就是借應交稅費貸預付賬款。
好像一開始付款不能直接入相應的科目吧?
首先你庫房收到的材料,你肯定是放原材料,錢也付了,就放銀行存款。
那你的預付款的金額只是13%的稅款是嗎?
就是相當于你發(fā)票沒收到,提前付了稅,稅的部分放在預付賬款。
怎么感覺看著這樣分錄不舒服
你可以把分錄寫出來看一下,你覺得是哪個地方有疑問,你可以再繼續(xù)問。
第一個等收到發(fā)票時,分錄; 借:應付賬款-暫估 貸:原材料 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:預付賬款-福建**,第二號圖,分錄難道是,借:應交稅費-應交增值稅(進項) 30364.66 ,貸:預付賬款-福建 30364.66 ?
你這里從之前的闡述你應該用2處理的
用2處理,等收到發(fā)票怎么做分錄
借,應交稅費,增值稅,進 貸,預付賬款