你好,現在發票要作廢,已經抵扣的稅費需要做轉出處理?
你好老師,對方5月給我們開的進項票,已經認證抵扣,現在對方想作廢,我們該怎么處理呢
你好,對方開專票給我,我已抵扣,現在發票要作廢,已經抵扣的稅費怎么處理
一般納稅人 開具的專票,對方已經抵扣,現在發票要作廢怎么操作
你好,我們開給甲方一張專票對方已經抵扣了,發票錯誤現在我們做沖紅處理,對方要求我們提供給他們抵扣聯正確嗎
對方給我們開的專票,我們在1月份已經抵扣了,現在對方要求發票作廢,是我們開紅字信息表嗎
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
老師好,請問我家是小規模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?