同學(xué),你好 車可以賣給法人
就是我們公司的一個(gè)客戶,但是她也是他們公司的法人,她在銀行貸了一筆款,怎么把錢打到我們公司公戶上,然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉(zhuǎn)過(guò)去了,等于是在我們公司上走了一筆賬,數(shù)目為180萬(wàn)元,現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,稅務(wù)局肯定要看這180萬(wàn)元的稅票,這個(gè)對(duì)方的目的就是走賬呢,肯定是開(kāi)不出來(lái)的,這個(gè)賬進(jìn)我們公司公戶的時(shí)候,是以借款的形式進(jìn)的賬,那么現(xiàn)在公房上始終有180萬(wàn)的賬,沒(méi)有發(fā)票,那么,老師這個(gè)賬怎么才能解決問(wèn)題呢,因?yàn)槲覀児臼卿N售種子的,是免稅的。
我公司有一筆二十幾萬(wàn)的其他應(yīng)付款,收款單位是我們法人之前開(kāi)的,但已注銷,這筆款是在注銷之前轉(zhuǎn)到我們賬上的,掛在賬上已經(jīng)好幾年了,現(xiàn)在想要做平,賬務(wù)該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)我們公司收到另外一家公司75萬(wàn)塊錢,銀行單據(jù)上面?zhèn)渥⒌氖墙杩睿鋵?shí)這75萬(wàn)是轉(zhuǎn)給法人的錢,由于法人當(dāng)時(shí)情況特殊沒(méi)辦法轉(zhuǎn)到她賬戶上,就轉(zhuǎn)到了公司,然后說(shuō)用這筆錢以公司的名義買了輛車,但實(shí)際上車是法人的,但是現(xiàn)在我們公司要注銷,賬面上有一筆75萬(wàn)的其他應(yīng)付款、還有幾萬(wàn)的留底稅金和六十幾萬(wàn)的車不知道要怎么處理。
老師 我們有兩個(gè)小規(guī)模公司 其中一個(gè)小規(guī)模A公司以公司的名義打款給B公司實(shí)際是入資款25萬(wàn)。但是B公司憑證沒(méi)有做實(shí)收資本 他做的是其他應(yīng)付款(A公司)現(xiàn)在我們A公司注銷了 稅務(wù)和工商都注銷了 但是銀行賬戶沒(méi)銷呢?現(xiàn)在我們老板是想把B公司這25萬(wàn)的入資款賬上憑證改成借:銀行存款 貸:實(shí)收資本(法人名下入資)這樣是不行的吧。實(shí)際也沒(méi)有法人打款到B公司啊 賬上改不行吧 而且我們A公司注銷了 這B公司掛的這25萬(wàn)支付不了給A公司了 怎么辦呢 怎么弄呢 銀行沒(méi)注銷可以打款嗎
老師好,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是我們公司在一個(gè)銀行開(kāi)了一個(gè)一般賬戶,然后在他那里貸款貸了300萬(wàn),現(xiàn)在到期要還款了,但是公司沒(méi)有錢,所以呢就找了一家過(guò)橋的公司,這家過(guò)橋的公司呢,就是私人把錢轉(zhuǎn)到法定代表人的私人賬上,由法定代表人把這筆錢存到公司的賬上,然后再還貸款,隨后銀行再放一筆貸款,然后再還那個(gè)過(guò)橋人的錢,但是不是還給你那個(gè)私人,而是還給他指定的一個(gè)公司,那如果這樣的話怎么去評(píng)這個(gè)賬,他們又不能開(kāi)票。
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒(méi)錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒(méi)錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時(shí)候可以加計(jì)扣除。24年的時(shí)候沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個(gè)表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報(bào)。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬(wàn),按外賬凈利潤(rùn)20萬(wàn),按內(nèi)賬凈利潤(rùn)只有10萬(wàn)(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒(méi)錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤(rùn)分紅還是按外賬利潤(rùn)分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個(gè)人應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個(gè)人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報(bào)酬還是正常薪資報(bào)個(gè)人所得稅
老師,我有兩個(gè)問(wèn)題想問(wèn)一下: 1、車可以無(wú)償轉(zhuǎn)讓給法人嗎?無(wú)償轉(zhuǎn)讓需要交什么稅嗎?因?yàn)楣疽N了,這個(gè)車原本就是他的,他肯定不愿意出錢給公司了。 2、這75萬(wàn)呢我問(wèn)清楚了,其中五十萬(wàn)是我們公司法人借給另外一個(gè)公司的法人,然后那個(gè)公司的法人就讓公司直接跟著貨款一起付到我們公司了,備注的是借款,也就是說(shuō)這75萬(wàn)里面有50萬(wàn)是法人之間對(duì)私的借款,25萬(wàn)是貨款。但是我們現(xiàn)在賬上已經(jīng)沒(méi)錢把這五十萬(wàn)還回去了,要怎么處理呢?
同學(xué),你好 1.可以無(wú)償,對(duì)于公司來(lái)說(shuō),還是視同銷售 2其他應(yīng)付款,需要還給法人的
第一個(gè)問(wèn)題:視同銷售得按照公允價(jià)值計(jì)算稅金是嗎? 第二個(gè)問(wèn)題:也就是說(shuō)咱收到50W的時(shí)候其實(shí)是代收,應(yīng)該掛其他應(yīng)付款-法人是嗎?貨款就掛應(yīng)收賬款-那家公司。 那給我們打款的那家公司怎么入賬呢?他們掛其他應(yīng)收款-他們自己的法人和應(yīng)付賬款是嗎? 銀行單據(jù)上面的備注是借款這個(gè)沒(méi)有關(guān)系嗎?
同學(xué),你好 1是的 2,50萬(wàn)代收,掛其他應(yīng)付款-法人,你這個(gè)是要還給法人的
還有兩個(gè)問(wèn)題: 1、因?yàn)樵蹅儸F(xiàn)在賬上沒(méi)錢,那以車抵債這樣需要怎么交稅呢?也是視同銷售嗎? 2、因?yàn)榱硪患夜臼俏覀冋J(rèn)識(shí)的人,他們也不知道要怎么入賬了,是不是給我們打款的時(shí)候就應(yīng)該掛其他應(yīng)收款-他們的法人和應(yīng)付賬款-我們公司呢 3、銀行單據(jù)打款的時(shí)候上面?zhèn)渥⒌氖墙杩钸@個(gè)對(duì)我們注銷的時(shí)候偶有什么影響嗎?
同學(xué),你好 1視同銷售 2是的 3沒(méi)有影響
好的好的,謝謝
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老師你好,上面的問(wèn)題我想再問(wèn)一下,就是轉(zhuǎn)賬的時(shí)候?qū)懙慕杩睿俏胰绻麙旆ㄈ说钠渌麘?yīng)收款或者其他應(yīng)付款以什么為原始憑據(jù)呢
同學(xué),你好 法人借款是以借款合同為依據(jù)的
那另外一家公司打給我們75W的時(shí)候掛其他應(yīng)收款-法人也是以借款合同為依據(jù)嗎?需要擬一份情況說(shuō)明加以闡述嗎
同學(xué),你好 可以再寫一份情況說(shuō)明,加以說(shuō)明
好的好的,謝謝
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