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老師,請問獨立核算分公司的收入是向總公司開票收款,如果只結算部分收入應該如何操作?例如:總公司實際要分50萬營收給分公司,但因為總公司可以退稅 所以只分30萬給分公司,剩下的20萬該怎么操作呢?

2021-11-17 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-17 18:07

另外的20萬就是分不到嗎?你的意思就是說。對方就是不會給了,是不是這個意思。

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快賬用戶3220 追問 2021-11-17 18:11

是的,另外20萬放總公司 怎么操作能體現沒有這20萬收入沒分給分公司

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齊紅老師 解答 2021-11-17 18:25

那放在總公司的話,就相當于是總公司簽分公司的,你直接放到那個應收款里面就可以了。

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快賬用戶3220 追問 2021-11-17 18:27

因總公司和客戶簽的合同 所以收入全部在總公司,現在要把分公司的收入還給分公司 因分公司是小規模進項不能抵扣,所以總公司只想還一部分收入 這種情況怎么操作比較合規呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-17 18:28

就是說你開多少發票,你就確認多少收入。如果說你開票的一部分沒有收到,就直接放到應收里面處理就可以了。

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快賬用戶3220 追問 2021-11-17 18:31

應收里面這部分收入以后也不打算付給分公司

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齊紅老師 解答 2021-11-17 18:43

這個不影響你們兩個始終是同一個主體,只是你們獨立核算所導致的,你們年末編制合并報表的時候,這個債權債務就會抵消。

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快賬用戶3220 追問 2021-11-17 19:08

我們是總公司 沒有結算完也沒事嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-17 19:48

這個沒問題的,如果說你是總公司的話,你就放在預付賬款合并報表的時候,你的應付和分公司的應收里面會抵消的。

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