某公司中了一個標,價格是125000元,稅點是13%。該公司要把這個標轉給我們,但是我們只能開1個點給對方。 按1250000元開具發票,不含稅金額是:125000/1.13=110619.47元, 按1%開具發票,開票的金額:110619.47*1.01=111725.66元
老師,請問一下對方開13個點的專票,我司只要支付10%的稅點,因為當時老板談的是不含稅價格,現在對方說開給我們1%的專票,也不收我們稅點了,麻煩幫我看看我們虧了多少?
某公司中了一個標,價格是125000元,稅點是13%。該公司要把這個標轉給我們,但是我們只能開1個點給對方,那我們要開多少票給對方,對方才不會虧錢。 怎么計算的??
我們公司是供應商,買100萬的貨,對方要發票,我們聲明了要票的話就得加收13個點的稅費,那么我應該給對方開多少金額的發票?對方又要給我們轉賬多少錢的貨款呢?
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個點,那就承擔5458.31元稅,現在我們要支付給合作公司錢,對方是小規模可以開專票,稅點是3個點,請問我們需要開具給對方多少錢?讓對方給我們開具多少錢的發票?
要轉給一個公司11萬(對應要開給我13%個稅點的票)。但是目前對方只能開3個點的稅票給我,那么應該轉多少到對方公司,才算合理呢?怎么操作比較好?
4月電商平臺訂單10萬,發貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
這樣就不虧??
需要開1%的專用發票就不虧
你算的是不含稅金額 總金額對不上 還有稅額也對不上 咋弄?我還要補錢給對方嗎
只要不含稅金額相等就可以了。如果是開具1%的普通發票,就是不需要乘以1%了
我是這么想的 人家給我125000的票 我是不是還回去 也是要125000那么多 稅額也要給人家 不然人家要交稅
111725.66和125000 少了13274.34這樣
對方開具發票就是需要交稅了,因為增值稅13%,增值稅額就是1萬多元
那這個我們需要承擔嗎 還能開票過去抵嗎
你開1%的發票,對方不能抵稅,還是需要按13%的計算銷項稅,這是無法抵銷的