你好, 借:應交稅費—增值稅加計抵減 貸:其他收益
進項稅加計抵扣的會計分錄怎么做?
進項稅額的加計抵減,會計分錄怎么做
老師加計進項稅額加計扣除的會計分錄怎么做
老師好!進項稅額加計抵扣部分會計分錄怎么做?謝謝!
計算抵扣的進項稅額,會計分錄怎么做?
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,北京企業一直都是0申報,2月份忘記申報了,這月增值稅辦不了,怎么辦,能罰款嗎?
什么樣的公司需要繳納工會經費,有什么好處?還是有什么強制性要求?
老師,收到挖機租賃發票/勞務費發票,沒有支付,需要做分錄嗎?
公司原來股東借款60萬,后面變更為不是公司股東了,原股東借給公司的錢也不用還了,這個怎么合理做賬呢?
借:利潤分配為分配利潤 貸:累計折舊 這個分錄怎么理解
捐助學校能不能抵企業所得稅
老師,24年3月因一個企業長期聯系不上,我計提了87500壞賬損失,在做24年企業所得稅匯算清繳時,需要做納稅調增嗎?
老師,公司貸款購買車輛,購買合同是2月份,3月份才支付首付款,發票是4月開。入庫時間是什么時候
能放在管理費用里沖減管理費用嗎?
不能放在管理費用里沖減管理費用