您好,是的,您的理解非常正確
老師你好,我們一筆款用總公司打得,但給對方開票信息給成了分公司,對方也就開的分公司,也不給我們重開,之前的會計就在總公司掛帳了,我該怎么做賬,做到分公司,分公司再給總公司把這筆錢轉(zhuǎn)了合適么
老師,我們保安分公司,我們有個項目,發(fā)票是總公司開具,錢也是對方直接轉(zhuǎn)給總公司。我們是代總公司給這些人發(fā)工資,然后總公司再把錢付給我們。現(xiàn)在就是這個項目上員工該交保險了,他們到底應(yīng)該是我們分公司簽合同交,還是總公司簽了交。
老師,我們是總公司,分公司和甲方簽的合同,合同上也寫的收款人是分公司,發(fā)票也是分公司開給甲方的,可是甲方把錢轉(zhuǎn)到了總公司,這樣是不合理的對吧? 現(xiàn)在分公司要總公司把錢轉(zhuǎn)給分公司,所以分公司寫了個委托收款給總公司,這樣操作可以嗎?
老師,請問我們物業(yè)公司,A公司欠我們一筆款項,各種內(nèi)部情況吧,具體我就不說了,總之A公司跟我們總公司簽的合同,只能讓總公司開票,錢轉(zhuǎn)給總公司。如果分公司想要這筆錢的話,是不是分公司再給總公司開相應(yīng)發(fā)票?總公司把錢轉(zhuǎn)給分公司。
老師好,請問我們分公司是獨立核算的,他和我們總公司客戶發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,但因無法和客戶簽合同,客戶把錢打到我們總公司帳戶要我們總公司開票,那總公司要把款再打給分公司,這種情況總公司要和分公司簽個協(xié)議嗎
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當(dāng)月補計提,計入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計提工資+上月補計提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務(wù)報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~